Faktúry
Počet záznamov: 4845
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0095/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 31,95 € | 26.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/23 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/23 | telefon 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,10 € | 01.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0072/21 | teplo 3/2021-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 32,24 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0352/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 32,28 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/18 | trička | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Shirt Industries, s.r.o. | 24708488 | 32,52 € | 25.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0433/17 | múka,van.cukor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,64 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0254/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 32,80 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0037/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 32,88 € | 21.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/17 | členský poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/17 | program JA Viac ako peniaze-školský rok 2017/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JA sLOVENSKO.N.O. | 42166292 | 33,00 € | 07.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | členský poplatok za rok 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/18 | Program JA Viac ako peniaze-školský rok 2018/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JA sLOVENSKO.N.O. | 42166292 | 33,00 € | 15.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | ročný členský 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/19 | registracny poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 33,00 € | 11.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/19 | za plyn 9/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 33,00 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | členský poplatok za rok 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | ročný členský poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/22 | ročný členský poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | členský poplatok 2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/24 | členský poplatok na rok 2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0055/20 | softasept sprej,dezinfekčný prost. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 33,25 € | 02.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 33,26 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0197/18 | cukor múčka, múka hladká, múka polohrubá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,37 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 33,44 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0148/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 33,44 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0244/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 33,44 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0325/17 | mraz.zeleninové lečo 2,5kg 8 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 33,46 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/24 | držiak na hasiac.prístroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurohas Slovakia s.r.o. | 55214606 | 33,50 € | 20.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0214/18 | Aplikačné a systémové konzultácie/BSK pož.dokl./ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 08.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra |