Faktúry
Počet záznamov: 4874
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0072/18 | chlieb pšen.raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 38,68 € | 28.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/23 | revízia - plyn, kotolňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Milan Feješ | 11802219 | 38,80 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0310/17 | jablko-hrušk ovocne pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 38,88 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/17 | za plyn 6/2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 39,00 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | školenie/odmeňovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 35532882 | 39,00 € | 23.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/22 | školenie-novela zákona | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KANTORKA. n.o. | 45740313 | 39,00 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | upgrade programu kniha jázd | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Martin Šurína Kamar software | 36953831 | 39,00 € | 13.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/22 | čiastková refundácia autobus.dopravy-škola v prírode | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ratio Educationis | 30779651 | 39,00 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/22 | školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 35532882 | 39,00 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/19 | tlač.na matur. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 39,14 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0309/18 | múka,kocky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 39,17 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0091/18 | jahodový džem | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,24 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0286/19 | kakao | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 39,31 € | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0091/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 39,35 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/18 | mrkva, petržlen, zeler, citróny, kaleráb, šampiňóny,cvikla | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 39,50 € | 14.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/22 | výmena pneumatik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 39,54 € | 21.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/24 | daň z nehnuteľnosti 2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 39,55 € | 17.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/21 | dotykový klúč | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ING.KHANDL VLADIMIR | 33621951 | 39,60 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/17 | obuv členková č,40 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 39,76 € | 10.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 39,90 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0056/18 | vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 39,94 € | 22.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/18 | vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 39,94 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | školenie -mzdy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 39,99 € | 26.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/20 | vzdelavaci program-ekonomia 2020/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JA sLOVENSKO.N.O. | 42166292 | 40,00 € | 24.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/22 | oprava klapiek | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Martin Gramblička ALFA-tel | 41020367 | 40,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/22 | asc agenda, dochádzka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/23 | ročná licencia e-učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Akadémia Alexandra, s.r.o. | 46100261 | 40,00 € | 25.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/24 | kontrola komínov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 40,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0124/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 40,04 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0353/17 | strúhanka,paprika slad. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,30 € | 16.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra |