Faktúry
Počet záznamov: 4845
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0172/20 | vyúčtovanie za 8/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8,50 € | 09.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/19 | jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 8,58 € | 31.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0126/19 | jablko,39kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 8,58 € | 25.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0170/19 | jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 8,58 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/17 | výstražná vesta žltá S/M 2 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 8,64 € | 22.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0259/18 | Slivky 36kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 8,64 € | 28.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/21 | bioodpad 8/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 8,64 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0378/19 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 8,66 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0168/19 | mraz.hrasok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 8,71 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/21 | servisná podpora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 9,00 € | 08.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/23 | doprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 9,00 € | 31.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/23 | doprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 9,00 € | 26.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | zražková voda doučt. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 9,28 € | 10.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/23 | monitor Citroen Berlingo 10/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/23 | monitor Citroen Berlingo 9/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/23 | monitor citroen 8/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 31.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/23 | monitor citroen 7/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 09.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/23 | monitor citroen 6/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 10.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/23 | monitor citroen 5/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 07.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/23 | monitor citroen 4/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/23 | monitor citroen 3/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 01.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | monitor Citroen Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/23 | monitor Citroen Berlingo 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0334/23 | monitor Citroen Berlingo 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0031/24 | monitor-Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0070/24 | monitor-Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0087/19 | adm.poplatok za služby-štud.časopís | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 9,90 € | 06.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/20 | zrážková voda 1.1.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 9,95 € | 23.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | časopis Geografia 2 výtlačky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 16.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | časopís geografia 2 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 22.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra |