Faktúry
Počet záznamov: 4845
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0211/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 23,52 € | 26.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/19 | Posypová soľ 25 kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 23,60 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0156/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 23,76 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/21 | tonery | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 23,76 € | 23.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/18 | posypová soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 24,00 € | 05.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 24,00 € | 08.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | práva používania - PER 03/22 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 24,00 € | 28.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/22 | telefon 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,02 € | 31.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,05 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0213/19 | marmeláda zmes 16 kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 24,07 € | 26.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | telefon 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,17 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,31 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0263/18 | závar.krutóny pol. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,41 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,42 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,58 € | 30.06.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/23 | telefon 9/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,60 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Booknet Slovakia s.r.o. | 45930546 | 24,75 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | telefon 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,84 € | 27.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | telefon 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,84 € | 27.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0218/18 | kompót, múka hladká, paprika sladká | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,89 € | 23.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/22 | telefon 11/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,89 € | 30.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/22 | telefon 8/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,97 € | 31.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,97 € | 31.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | časopis ŠKOLA 2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | časopis ŠKOLA 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | časopis ŠKOLA 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 24.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/19 | soľ tabletová 25 kg.-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 25,00 € | 13.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | Časopis ŠKOLA 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/20 | Projekt: Sloboda môže byť aj finančná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 25,00 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/23 | telefon 3/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,10 € | 31.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra |