Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4845

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0131/21 pekárske výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 25,12 € 31.08.2021 13.09.2021 Faktúra
DFBV/0334/22 telefon 12/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,18 € 31.12.2022 08.02.2023 Faktúra
DFSJ/0038/17 zemiaky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Eurozel s.r.o. 47837934 25,20 € 30.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0008/23 práva používania rok 2023-VEMA Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 25,20 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0289/22 telefon 10/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,20 € 31.10.2022 02.12.2022 Faktúra
DFBV/0055/23 telefon 2/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,24 € 28.02.2023 29.03.2023 Faktúra
DFSJ/0165/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 25,51 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0037/18 obedy 5.2.18-9.2.18 20ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 25,80 € 16.02.2018 20.02.2018 Faktúra
DFBV/0220/22 bioodpad 7/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 25,92 € 17.08.2022 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0021/21 predplatne časopisu Škola 2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 52829821 26,00 € 02.02.2021 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0020/22 časopis - Škola Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RAABE Slovensko s.r.o 35908718 26,00 € 25.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0224/23 zemný plyn Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 26,00 € 05.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0366/23 telefon 12/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,04 € 31.12.2023 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0297/23 telefon 10/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,08 € 31.10.2023 01.12.2023 Faktúra
DFSJ/0168/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 26,23 € 17.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DFSJ/0036/20 ovocie do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 26,25 € 31.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DFSJ/0235/20 pekarenske vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 26,31 € 16.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFSJ/0026/17 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 26,40 € 23.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0131/17 zástava EU 100x150cm 1ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 2U spol.s.r.o 17315786 26,46 € 07.07.2017 17.07.2017 Faktúra
DFBV/0078/24 pevná linka Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,51 € 01.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0293/19 kysla smotana Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 26,52 € 14.10.2019 17.10.2019 Faktúra
DFBV/0151/20 vyuctovanie 7/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 26,66 € 07.08.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0032/24 pevná linka 1/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,71 € 31.01.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0025/20 tlačivo -mat. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ŠEVT a.s. 31331131 26,76 € 31.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DFSJ/0093/19 mäso Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 26,88 € 27.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0145/21 aplikačné a systémové konzultácie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Solitea Slovensko a.s. 36237337 26,94 € 21.07.2021 27.07.2021 Faktúra
DFBV/0076/17 Konzultácia-MZDY Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VEMA 31355374 27,00 € 07.04.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0169/17 dochádzka žiakov a zamestnancov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ŠEVT a.s. 31331131 27,00 € 22.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0124/18 za plyn 7/18 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 27,00 € 03.07.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 za plyn 8/18 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 27,00 € 08.08.2018 13.08.2018 Faktúra