Faktúry
Počet záznamov: 4845
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0173/18 | dochádzka žiakov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 27,00 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/19 | Dochádzka žiakov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 27,00 € | 16.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | práva používať verzie 1/24-12/24 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 27,00 € | 10.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/17 | daň znehnuteľností na rok 2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 27,21 € | 19.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/18 | daň z nehnuteľností | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 27,21 € | 02.05.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/19 | daň z nehnut.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 27,21 € | 06.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/22 | telefon 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,44 € | 31.05.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/22 | telefon 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,46 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0360/18 | jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 28,00 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0126/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 28,05 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/18 | múka polohrubá, strúhanka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,80 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/18 | odvoz bioodpadu3/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 10.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/18 | odvoz bioodpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 11.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/20 | bioodpad 6-7/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 17.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0220/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 28,80 € | 27.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/20 | bioodpad 11/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | vyúčtovanie tep.energ.6/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 28,81 € | 11.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0257/17 | chlieb raž.krájaný 1200g | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 28,88 € | 15.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/19 | Beng originální dálkový ovladač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 28,92 € | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | za plyn 6/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0214/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 29,04 € | 26.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/18 | mrkva,zeler,kalaráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 29,11 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 29,22 € | 29.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0143/19 | jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 29,26 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 29,33 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0188/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 29,70 € | 20.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/18 | múka hl., strúhanka, paprika, vanilínový cukor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 29,96 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | ŠJ webhosting r.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,00 € | 13.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/17 | červená repa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RADES REAL s.r.o. | 36252981 | 30,00 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/17 | reg.poplatok program aplik.ekonómia-rok2017/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 30,00 € | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra |