Faktúry
Počet záznamov: 4845
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0003/18 | Školské jedáleň webhosting 12 mesiac | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,00 € | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/18 | program JA apl.ekonómia-školský rok 2018/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JA sLOVENSKO.N.O. | 42166292 | 30,00 € | 29.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/18 | prenájom kopírky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 30,00 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | ŠJ webhosting r.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,00 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/19 | za vzdelávací prog.aplik.ekonómia-školský rok 2019/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 30,00 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | ŠJ webhosting 12 mesiacov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,00 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | mobil 1/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,00 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/20 | mobil 1/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,00 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/20 | eUčebnica-dvojročná licencia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Akadémia Alexandra, s.r.o. | 46100261 | 30,00 € | 17.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/21 | služba-čistenie tlač.hláv | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 30,00 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/21 | eučebnica - Pythone | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Akadémia Alexandra, s.r.o. | 46100261 | 30,00 € | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/22 | eUčebnica, licencia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Akadémia Alexandra, s.r.o. | 46100261 | 30,00 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/23 | odpadová nádobka-tlačiareň | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 30,00 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0206/18 | sliepka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 30,18 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 30,24 € | 27.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/22 | telefon 9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,37 € | 30.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/22 | daň z nehnuteľnosti 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 30,47 € | 12.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/23 | daň z nehnutelnosti | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 30,47 € | 13.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/23 | daň z nehnutelnosti | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 30,47 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | Preambula papier 90x86cm 3 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 30,60 € | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 30,65 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/21 | triedny výkaz | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,88 € | 21.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0245/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 31,02 € | 29.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0302/17 | krupica,múka,soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 31,25 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/19 | služba kop. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 31,68 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 31,74 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 31,74 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 31,74 € | 19.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 31,74 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 31,74 € | 14.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra |