Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3436

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0330/23 kopírovací papier A4 200bal Gymnázium Grösslingová 17337101 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 864,00 € 06.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0221/23 čistenie + zaškolenie personálu k parnému čistiacemu stroju - ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Lux - Slovensko, s.r.o. 50506447 748,80 € 05.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0329/23 čistenie + zaškolenie personálu k parnému čistiacemu stroju - škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Lux - Slovensko, s.r.o. 50506447 748,80 € 05.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0327/23 spotr. materiál - CHE krúžková činnosť Gymnázium Grösslingová 17337101 Mikrochem Trade, spol. s r.o. 35948655 39,05 € 05.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0220/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 245,23 € 05.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0328/23 predplatné Zborovňa komplet 2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 226,08 € 05.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0321/23 prístup do databázy testov ALF SK 26 mesiacov Gymnázium Grösslingová 17337101 4school s.r.o. 50377922 598,00 € 04.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0323/23 prístup na web stránku Cisco akadémie za rok 2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Technická univerzita v Košiciach 00397610 240,00 € 04.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0219/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 527,69 € 04.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0322/23 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 11/2023, prenájom zariadení Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 582,83 € 04.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0324/23 mobilné služby 11/2023 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 79,28 € 04.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0317/23 výkon zodpovednej osoby 12/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0217/23 Oprava plynoveho kotla - ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 216,62 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0216/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 742,98 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0316/23 toner HP CF283A 3x škola, toner HP CF283A 1x ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 60,50 € 01.12.2023 06.12.2023 Faktúra
DFBV/0320/23 plyn 12/2023 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 01.12.2023 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0319/23 plyn 12/2023 - škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,00 € 01.12.2023 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0318/23 plyn 12/2023 - byt Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,00 € 01.12.2023 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0315/23 parný čistiaci stroj EV Atlantis EU- škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Lux - Slovensko, s.r.o. 50506447 1 673,16 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0218/23 parný čistiaci stroj EV Atlantis EU- ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Lux - Slovensko, s.r.o. 50506447 1 673,16 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0215/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 049,41 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0214/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 722,76 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0213/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 2 245,78 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0212/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 136,74 € 28.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFBV/0314/23 predplatné Fraktál 2024 - pdf verzia Gymnázium Grösslingová 17337101 Fraktál, o.z. 51112540 12,00 € 27.11.2023 22.12.2023 Faktúra
DFSJ/0211/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 2 210,32 € 27.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0210/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 313,53 € 24.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0209/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 2 698,96 € 24.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0208/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 664,46 € 23.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFCM/0026/23 sada odpadkových košov na triedenie odpadu 13ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Zahrada v pohodě.cz, s.r.o. 08950130 421,69 € 22.11.2023 06.12.2023 Faktúra