Faktúry
Počet záznamov: 1757
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0038/22 | Tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 54,54 € | 18.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | údržba výťahu - I.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 04.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/24 | Škola a jej riadenie - publikácia | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 50,20 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0039/17 | zrážky-cenový rozdiel | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 5,26 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | kominárske služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | kominárske služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | Vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 345,43 € | 08.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/21 | Integrácia v škole - aktualizácia - apríl 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 46,05 € | 06.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | Školské stoly a stoličky, katedra, učiteľská stolička | Obchodná akadémia | 30775418 | K - Ten KOVO | 36418447 | 3 107,00 € | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | prenájom tlačiarne a tlač - 2-3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 119,09 € | 04.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/24 | Činnosť zodpovednej osoby za 3/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0040/17 | komunálny odpad-3/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | mobilný operátor-6.4.-5.5.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,00 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | činnosť zodpovednej osoby - 3/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | Účtovanictvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 08.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/21 | oprava zabezpečovacieho systému | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 75,60 € | 07.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | Prednáška pre žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | zhotovené kópie - zborovňa - I.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 133,19 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/24 | Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka | Obchodná akadémia | 30775418 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 120,89 € | 06.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0041/17 | revízia komínov | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | vodné, stočné 23.2.-22.3.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 414,60 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | pevná linka - 3/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 36,24 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | Mobil O2 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 08.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/21 | vodné, stočné, zrážky - 23.2.-22.3.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 312,66 € | 07.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | Kliprám A4, oblé rohy | Obchodná akadémia | 30775418 | KLIPRAM, s.r.o. | 52941523 | 286,25 € | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | služby technika BTS a PO | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/24 | Odmena za externé VO | Obchodná akadémia | 30775418 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 240,00 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0042/17 | mobilný operátor-6.4.-5.5.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,36 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/18 | zrážky - 3/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 172,52 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | elektrina - 3/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 574,61 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra |