Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1756

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0138/21 ERASMUS+ - prax v zahraničí - Írsko Obchodná akadémia 30775418 ADC Technology Training (Ireland) Ltd 00000000 7 530,00 € 30.09.2021 14.10.2021 Faktúra
DFBV/0150/23 ERASMUS+ - prax v zahraničí-doplatok stravy- študent Obchodná akadémia 30775418 ADC Technology Training (Ireland) Ltd 00000000 56,00 € 26.09.2023 12.10.2023 Faktúra
DFBV/0139/23 ERASMUS+ - prax v zahraničí - Dublin Obchodná akadémia 30775418 ADC Technology Training (Ireland) Ltd 00000000 8 346,00 € 08.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 ERASMUS+ - prax v zahraničí - Dublin Obchodná akadémia 30775418 ADC Technology Training (Ireland) Ltd 00000000 500,00 € 08.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0166/22 ERASMUS+ - Írsko, Dublin - 23.10.-5.11.2022 Obchodná akadémia 30775418 ADC Technology Training (Ireland) Ltd 00000000 500,00 € 07.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0165/22 ERASMUS+ - Írsko, Dublin - 23.10.-5.11.2022 Obchodná akadémia 30775418 ADC Technology Training (Ireland) Ltd 00000000 7 942,00 € 07.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0061/23 súťaž SOĆ 2023 - stravné Obchodná akadémia 30775418 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 7,00 € 12.05.2023 14.06.2023 Faktúra
DFBV/0169/18 sklenárske a montážne práce-výmena okien Obchodná akadémia 30775418 IGLASS AKTIV 0035850612 268,00 € 30.11.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0176/17 nákup materiálu na údržbu Obchodná akadémia 30775418 ENTO Železiarstvo,s.r.o. 0038 385,54 € 11.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0189/18 materiál na údržbu a opravy Obchodná akadémia 30775418 ENTO Železiarstvo,s.r.o. 0038 697,10 € 17.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0081/19 nákup materiálu na údržbu a opravy Obchodná akadémia 30775418 ENTO Železiarstvo,s.r.o. 0038 579,32 € 11.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0166/20 materiál na údržbu Obchodná akadémia 30775418 ENTO Železiarstvo,s.r.o. 0038 729,43 € 30.11.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0208/21 inštalačný materiál Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ENTO Železiarstvo,s.r.o. 0038 892,49 € 08.12.2021 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0062/20 drvenie drevín Obchodná akadémia 30775418 EKO - podnik verejnoprospešných služieb 00491870 61,02 € 25.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0182/17 servisný prenájom rohožiek Obchodná akadémia 30775418 SALESIANER MIETTEX s.r.o. 0059 324,96 € 18.12.2017 16.01.2018 Faktúra
DFBV/0200/18 servisný prenájom rohožiek Obchodná akadémia 30775418 SALESIANER MIETTEX s.r.o. 0059 406,20 € 10.01.2019 30.01.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 rohožka - dobropis Obchodná akadémia 30775418 SALESIANER MIETTEX s.r.o. 0059 -28,43 € 15.02.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 Prenájom rohože Obchodná akadémia 30775418 SALESIANER MIETTEX s.r.o. 0059 406,20 € 23.12.2019 18.01.2020 Faktúra
DFBV/0198/20 servisný prenájom rohožky Obchodná akadémia 30775418 SALESIANER MIETTEX s.r.o. 0059 446,82 € 22.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0011/24 Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce Obchodná akadémia 30775418 Asseco Solutions 00602311 96,00 € 24.01.2024 16.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0201/16 komunálny odpad-12/2016 Obchodná akadémia 30775418 Hlavné mesto Bratislava 00603481 66,36 € 10.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0007/17 komunálny odpad-1/2017 Obchodná akadémia 30775418 Hlavné mesto Bratislava 00603481 49,77 € 07.02.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0023/17 komunálny odpad-2/2017 Obchodná akadémia 30775418 Hlavné mesto Bratislava 00603481 66,36 € 08.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0040/17 komunálny odpad-3/2017 Obchodná akadémia 30775418 Hlavné mesto Bratislava 00603481 82,95 € 10.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0053/17 komunálny odpad-4/2017 Obchodná akadémia 30775418 Hlavné mesto Bratislava 00603481 66,36 € 11.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/0071/17 komunálny odpad-5/2017 Obchodná akadémia 30775418 Hlavné mesto Bratislava 00603481 66,36 € 08.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0088/17 OLO za 6/2017 Obchodná akadémia 30775418 Hlavné mesto Bratislava 00603481 82,95 € 11.07.2017 19.07.2017 Faktúra
DFBV/0106/17 komunálny odpad-7/2017 Obchodná akadémia 30775418 Hlavné mesto Bratislava 00603481 16,59 € 10.08.2017 22.08.2017 Faktúra
DFBV/0124/17 komunálny odpad-8/2017 Obchodná akadémia 30775418 Hlavné mesto Bratislava 00603481 33,18 € 12.09.2017 20.09.2017 Faktúra
DFBV/0138/17 komunálny odpad-9/2017 Obchodná akadémia 30775418 Hlavné mesto Bratislava 00603481 66,36 € 10.10.2017 18.10.2017 Faktúra