Faktúry
Počet záznamov: 1756
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0138/21 | ERASMUS+ - prax v zahraničí - Írsko | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 7 530,00 € | 30.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/23 | ERASMUS+ - prax v zahraničí-doplatok stravy- študent | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 56,00 € | 26.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/23 | ERASMUS+ - prax v zahraničí - Dublin | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 8 346,00 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/23 | ERASMUS+ - prax v zahraničí - Dublin | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 500,00 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/22 | ERASMUS+ - Írsko, Dublin - 23.10.-5.11.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 500,00 € | 07.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/22 | ERASMUS+ - Írsko, Dublin - 23.10.-5.11.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 7 942,00 € | 07.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | súťaž SOĆ 2023 - stravné | Obchodná akadémia | 30775418 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 7,00 € | 12.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/18 | sklenárske a montážne práce-výmena okien | Obchodná akadémia | 30775418 | IGLASS AKTIV | 0035850612 | 268,00 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/17 | nákup materiálu na údržbu | Obchodná akadémia | 30775418 | ENTO Železiarstvo,s.r.o. | 0038 | 385,54 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/18 | materiál na údržbu a opravy | Obchodná akadémia | 30775418 | ENTO Železiarstvo,s.r.o. | 0038 | 697,10 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/19 | nákup materiálu na údržbu a opravy | Obchodná akadémia | 30775418 | ENTO Železiarstvo,s.r.o. | 0038 | 579,32 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/20 | materiál na údržbu | Obchodná akadémia | 30775418 | ENTO Železiarstvo,s.r.o. | 0038 | 729,43 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/21 | inštalačný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENTO Železiarstvo,s.r.o. | 0038 | 892,49 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/20 | drvenie drevín | Obchodná akadémia | 30775418 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 61,02 € | 25.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/17 | servisný prenájom rohožiek | Obchodná akadémia | 30775418 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 0059 | 324,96 € | 18.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | servisný prenájom rohožiek | Obchodná akadémia | 30775418 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 0059 | 406,20 € | 10.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | rohožka - dobropis | Obchodná akadémia | 30775418 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 0059 | -28,43 € | 15.02.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/19 | Prenájom rohože | Obchodná akadémia | 30775418 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 0059 | 406,20 € | 23.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/20 | servisný prenájom rohožky | Obchodná akadémia | 30775418 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 0059 | 446,82 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/24 | Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce | Obchodná akadémia | 30775418 | Asseco Solutions | 00602311 | 96,00 € | 24.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0201/16 | komunálny odpad-12/2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | komunálny odpad-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 49,77 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/17 | komunálny odpad-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/17 | komunálny odpad-3/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/17 | komunálny odpad-4/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/17 | komunálny odpad-5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | OLO za 6/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/17 | komunálny odpad-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 16,59 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/17 | komunálny odpad-8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 33,18 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/17 | komunálny odpad-9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra |