Faktúry
Počet záznamov: 1757
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0016/18 | služby počítačovej siete - I. štvrťrok 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | elektrina-vyúčtovanie - 1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 55,29 € | 11.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | plyn-1/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 7 347,97 € | 12.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | havária - vodovodná prípojka | Obchodná akadémia | 30775418 | Miroslav Marek | 32066848 | 5 916,00 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | plyn - 1/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 6 571,01 € | 11.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | správa výpočtovej techniky - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixDistribution s.r.o. | 47441429 | 838,66 € | 20.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/24 | Seminárny poplatok - odmeňovanie nepedagogických pracovníkov | Obchodná akadémia | 30775418 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 79,96 € | 01.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0017/17 | lyžiarsky-ubytovanie, strava, vleky | Obchodná akadémia | 30775418 | CK ČEKAN Radomír Čekan | 10929932 | 4 800,00 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | ochrana objektu-I.štvrťrok 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 19.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | plyn - 1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 7 927,49 € | 13.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/20 | služby počítačovej siete-I.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | účtovnícke práce-1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 12.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/22 | služby počítačovej siete - I.Q.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | havária - elektroinštalácie | Obchodná akadémia | 30775418 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 65,04 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/24 | Stravné zamestnancov za mesiac január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 070,24 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0018/17 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 47,50 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia | 30775418 | Milan Petkov Kulov | 48029564 | 150,00 € | 20.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | Prevádzka a hospodárenie školy - aktualizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 41,45 € | 15.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 20,40 € | 26.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | služby počítačovej siete - I. Q. 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/22 | Integrácia v škole - febr. 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 50,15 € | 16.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 68,30 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/24 | Činnosť zodpovednej osoby za január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0019/17 | obedy-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 615,37 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | členský príspevok - rok 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 23.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | rohožka - dobropis | Obchodná akadémia | 30775418 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 0059 | -28,43 € | 15.02.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | ERASMUS+ - akreditované vzdelávanie pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 050,00 € | 02.03.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | odmena súťažiacim - Olympiáda v nemeckom jazyku | Obchodná akadémia | 30775418 | Panta Rhei s.r.o. | 31443923 | 76,39 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | výkaz výmer a orientačný rozpočet - maľovanie vnútorných priestorov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 864,00 € | 21.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | vodné, stočné, zrážky - 23.1.-22.2.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 867,16 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra |