Faktúry
Počet záznamov: 1757
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0034/24 | predĺžovačky s prepäťovou ochranou | Obchodná akadémia | 30775418 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 170,40 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0035/17 | služby pevnej siete | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 38,95 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | účtovnícke práce-3/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 06.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | údržba výťahov - I.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 01.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/20 | Činnosť zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/21 | ochrana objektu - I.Q. 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 31.03.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | dobropis stočné (23.9.21-22.10.21) | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | -184,52 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | vodné, stočné - 23.2.-22.3.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 734,14 € | 28.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/24 | Prenájom rohoží od 29.1.-25.02.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 170,74 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0036/17 | elektrina-4/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 06.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | obedy-3/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 490,05 € | 06.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | obedy-3/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 272,18 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/20 | Údržba výťahov | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 180,00 € | 06.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/21 | zhotovené kópie-zborovňa -I.Q. 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 36,92 € | 02.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | -80,28 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0036/23 | prenájom rohoží - 27.2.-26.3.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 155,66 € | 30.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/24 | Účtovnícke práce za mesiac február 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0037/17 | zrážky-3/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 176,95 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | činnosť zodpovednej osoby-3/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/19 | služby technika BTS a PO - I.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/20 | Služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 07.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/21 | údržba výťahu - I. Q. 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 06.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/22 | Účastnícky poplatok za Prezentiáda súťaž | Obchodná akadémia | 30775418 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 10,00 € | 17.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | ochrana objektu - I.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/24 | Toaletný papier Jumbo Biotech 260 mm a 190 mm | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 584,00 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0038/17 | obedy-3/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 871,65 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | pevná linka-3/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 45,80 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | zrážky - 3/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/20 | Zhotovené kópie za 1Q 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 245,66 € | 07.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/21 | účtovnícke práce - 3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 06.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra |