Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1757

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0034/24 predĺžovačky s prepäťovou ochranou Obchodná akadémia 30775418 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 170,40 € 28.02.2024 01.03.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0035/17 služby pevnej siete Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 38,95 € 06.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0035/18 účtovnícke práce-3/2018 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 230,00 € 06.04.2018 20.04.2018 Faktúra
DFBV/0035/19 údržba výťahov - I.Q.2019 Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 90,00 € 01.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0035/20 Činnosť zodpovednej osoby Obchodná akadémia 30775418 EuroTRADING s.r.o. 44031483 58,80 € 06.04.2020 16.04.2020 Faktúra
DFBV/0035/21 ochrana objektu - I.Q. 2021 Obchodná akadémia 30775418 RAVI s.r.o. 35747871 119,48 € 31.03.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0035/22 dobropis stočné (23.9.21-22.10.21) Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 -184,52 € 16.03.2022 24.03.2022 Faktúra
DFBV/0035/23 vodné, stočné - 23.2.-22.3.2023 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 734,14 € 28.03.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0035/24 Prenájom rohoží od 29.1.-25.02.2024 Obchodná akadémia 30775418 Lindström s.r.o. 35742364 170,74 € 29.02.2024 13.03.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0036/17 elektrina-4/2017 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 621,37 € 06.04.2017 04.05.2017 Faktúra
DFBV/0036/18 obedy-3/2018 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 490,05 € 06.04.2018 20.04.2018 Faktúra
DFBV/0036/19 obedy-3/2019 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 1 272,18 € 04.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0036/20 Údržba výťahov Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 180,00 € 06.04.2020 16.04.2020 Faktúra
DFBV/0036/21 zhotovené kópie-zborovňa -I.Q. 2021 Obchodná akadémia 30775418 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 36,92 € 02.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0036/22 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 -80,28 € 16.03.2022 24.03.2022 Faktúra
DFBV/0036/23 prenájom rohoží - 27.2.-26.3.2023 Obchodná akadémia 30775418 Lindström s.r.o. 35742364 155,66 € 30.03.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0036/24 Účtovnícke práce za mesiac február 2024 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 450,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0037/17 zrážky-3/2017 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 176,95 € 06.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0037/18 činnosť zodpovednej osoby-3/2018 Obchodná akadémia 30775418 EuroTRADING s.r.o. 44031483 58,80 € 09.04.2018 20.04.2018 Faktúra
DFBV/0037/19 služby technika BTS a PO - I.Q.2019 Obchodná akadémia 30775418 M.Bojnansky,technik BOZP 40961478 108,00 € 04.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0037/20 Služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2020 Obchodná akadémia 30775418 M.Bojnansky,technik BOZP 40961478 108,00 € 07.04.2020 16.04.2020 Faktúra
DFBV/0037/21 údržba výťahu - I. Q. 2021 Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 90,00 € 06.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0037/22 Účastnícky poplatok za Prezentiáda súťaž Obchodná akadémia 30775418 Student Cyber Games z.s. 26678586 10,00 € 17.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0037/23 ochrana objektu - I.Q.2023 Obchodná akadémia 30775418 RAVI s.r.o. 35747871 119,48 € 03.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0037/24 Toaletný papier Jumbo Biotech 260 mm a 190 mm Obchodná akadémia 30775418 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 584,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0038/17 obedy-3/2017 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 871,65 € 06.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0038/18 pevná linka-3/2018 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 45,80 € 09.04.2018 20.04.2018 Faktúra
DFBV/0038/19 zrážky - 3/2019 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 170,32 € 04.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0038/20 Zhotovené kópie za 1Q 2020 Obchodná akadémia 30775418 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 245,66 € 07.04.2020 16.04.2020 Faktúra
DFBV/0038/21 účtovnícke práce - 3/2021 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 290,00 € 06.04.2021 20.04.2021 Faktúra