Faktúry
Počet záznamov: 1757
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFKV/0006/19 | dodanie a montáž kamerového systému | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Tomáš Cabicar - Smart | 37027697 | 2 282,40 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/20 | dodanie a montáž núdzového osvetlenia, dodanie žiariviek | Obchodná akadémia | 30775418 | CENTROID GROUP, s. r. o. | 44652119 | 174,42 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/20 | dodanie a montáž senzorových osvetlení | Obchodná akadémia | 30775418 | CENTROID GROUP, s. r. o. | 44652119 | 916,92 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/22 | dodanie a montáž vonkajšieho senzorového osvetlenia | Obchodná akadémia | 30775418 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 224,70 € | 13.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | dodanie a montáž žalúzií | Obchodná akadémia | 30775418 | CAPAS | 46288767 | 480,18 € | 21.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/19 | dodanie a montáž žalúzií | Obchodná akadémia | 30775418 | OKFOL - Peter Rojčík | 43238939 | 568,01 € | 21.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/23 | dodanie a montáž žalúzií - 401,402,409 | Obchodná akadémia | 30775418 | MIBA SK, s.r.o. | 36623041 | 1 882,98 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/18 | dodanie a montáž žalúzií do tried 103, 107, 301 | Obchodná akadémia | 30775418 | OKFOL - Peter Rojčík | 43238939 | 702,76 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/23 | dodanie a výmena manometrov-regulačná stanica plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 720,00 € | 06.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/20 | dodanie a výmena regulátora tlaku plynu v regulačnej stanici | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 1 620,00 € | 09.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | dodávka a montáž obehového kotlového čerpadla | Obchodná akadémia | 30775418 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 1 673,52 € | 25.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | DofE - členský príspevok 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | The Duke of Edinburgh | 42418232 | 535,00 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | DofE - základný členský príspevok za rok 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | The Duke of Edinburgh | 42418232 | 150,00 € | 28.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/16 | doplatok 2016-Finančný spravodajca | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 13,67 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/18 | doplnenie 5 ks umývadiel do ženských toaliet | Obchodná akadémia | 30775418 | Ak Facility Services, s.r.o. | 47670410 | 3 564,00 € | 12.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/23 | doprava - Melk a späť | Obchodná akadémia | 30775418 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 775,00 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/23 | doprava - Múzeum holokaustu Sereď | Obchodná akadémia | 30775418 | MaxWay s.r.o. | 47542730 | 300,00 € | 17.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0006/17 | doprava-poznávací zájazd zamestnancov | Obchodná akadémia | 30775418 | CK TRANSTIP, s.r.o. | 45313067 | 350,00 € | 21.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/20 | drvenie drevín | Obchodná akadémia | 30775418 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 61,02 € | 25.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/20 | Edukatívna pomôcka Neviditeľný človek | Obchodná akadémia | 30775418 | Fórum života o. z. | 31815839 | 70,00 € | 22.06.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | EduPage eGovernment modul | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0144/17 | elekktrina-10/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 13.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/23 | elektrická energia - 7/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -73,60 € | 15.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | Elektrická energia 03/20 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 539,15 € | 15.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/21 | Elektrická energia 05/21 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 554,95 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/20 | Elektrická energia 07/20 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 410,20 € | 11.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/19 | Elektrická energia vyúčtovanie k 30.06.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 420,96 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/22 | elektrina - 1/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 350,40 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/23 | elektrina - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 581,36 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/18 | elektrina - 10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra |