Faktúry
Počet záznamov: 588
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0088/22 | statický posudok | Obchodná akadémia | 30775434 | Ing. Stanislav Kršák ABACUS - projektový ateliér | 37345583 | 120,00 € | 10.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 435,60 € | 10.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/22 | vodoinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 61,50 € | 10.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/22 | toaletný papier, utierky, mydlo, dezinfekcia | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 419,40 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/22 | tekuté mydlo | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 11,98 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/22 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/22 | vyúčtovanie - florbalové hokejky | Obchodná akadémia | 30775434 | Florbal, s.r.o. | 44887001 | 269,61 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/22 | vyúčtovanie - činky | Obchodná akadémia | 30775434 | Chal-Tec GmbH | DE814529349 | 782,10 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 17,60 € | 20.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/22 | komunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 40,32 € | 30.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/22 | vstupenky a vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 123,00 € | 30.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | toner, generická lampa | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 138,00 € | 30.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 93,00 € | 30.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/22 | vyúčtovanie - doprava Bratislava - Sereď | Obchodná akadémia | 30775434 | M-travel Cestovná kancelária | 35709847 | 252,00 € | 01.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/22 | odborný kurz (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | European Academy of Creativity | 897217894 | 480,00 € | 01.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 991,46 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 27,60 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 477,06 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 176,39 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/22 | divadelné predstavenie | Obchodná akadémia | 30775434 | Divadelné centrum | 42387442 | 210,00 € | 10.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 720,00 € | 10.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | aSc Agenda Komplet | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 579,00 € | 13.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/22 | vyúčtovanie - schránka na kľúče | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 174,69 € | 14.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/22 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. | 35711302 | 285,00 € | 17.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/22 | oprava poškodeného potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 298,00 € | 17.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | vyúčtovanie - učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Knihárstvo GEORG | 30577225 | 40,92 € | 21.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 820,00 € | 21.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 17,60 € | 21.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra |