Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 556

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0001/23 výkon zodpovednej osoby Obchodná akadémia 30775434 osobnyudaj.sk 50528041 46,80 € 01.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0001/24 vodné, stočné a zrážky Obchodná akadémia 30775434 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 395,80 € 10.01.2024 10.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0002/23 pranie a prenájom rohoží Obchodná akadémia 30775434 Lindstrom 35742364 30,74 € 16.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0002/24 výkon zodpovednej osoby Obchodná akadémia 30775434 osobnyudaj.sk 50528041 46,80 € 10.01.2024 10.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0003/23 plyn Obchodná akadémia 30775434 SPP 35815256 924,41 € 16.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0003/24 tonery Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 57,60 € 12.01.2024 10.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0004/23 etikety na označenie majetku, preprava Obchodná akadémia 30775434 KODYS SLOVENSKO, s.r.o. 31387454 206,35 € 13.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0004/24 darčekové poukážky Obchodná akadémia 30775434 Martinus 45503249 1 100,00 € 10.01.2024 10.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0005/23 telekomunikačné služby Obchodná akadémia 30775434 Slovak Telekom - T - Com 35763469 22,70 € 12.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0005/24 darčekové poukážky (dobropis) Obchodná akadémia 30775434 Martinus 45503249 -110,00 € 10.01.2024 10.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0006/23 reklamné predmety s potlačou Obchodná akadémia 30775434 Sketch s.r.o. 54087988 320,23 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0006/24 oprava trubiek v kotolni Obchodná akadémia 30775434 EMMART 47230649 937,00 € 10.01.2024 10.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0007/23 mopy Obchodná akadémia 30775434 Print-Office 54085292 251,70 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0007/24 videovrátnik, kamera, elektrický otvárač, dodanie a montáž Obchodná akadémia 30775434 D-Set, s.r.o. 46706771 2 156,81 € 12.01.2024 10.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0008/23 aktualizácia Vema Obchodná akadémia 30775434 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 27,96 € 17.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0008/24 aktualizácia Vema Obchodná akadémia 30775434 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 29,88 € 10.01.2024 10.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0009/23 vyúčtovanie - samolepiaca magnetická kapsa, poštovné Obchodná akadémia 30775434 UNIMAGNET, s.r.o. 28155831 65,25 € 24.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0009/24 prenájom rohoží Obchodná akadémia 30775434 Lindstrom 35742364 22,61 € 10.01.2024 10.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0010/23 jazykový kurz pre ukrajinských žiakov Obchodná akadémia 30775434 Jazyková škola 17319145 244,00 € 19.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0010/24 edupage modul Obchodná akadémia 30775434 ASC Applied Software Consultants 31361161 288,00 € 12.01.2024 10.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0011/23 lyžiarsky kurz Obchodná akadémia 30775434 TERRATRAVEL Pavla 32066589 8 100,00 € 23.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/24 telekomunikačné služby Obchodná akadémia 30775434 Slovak Telekom - T - Com 35763469 25,06 € 10.01.2024 10.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0012/23 nábytok, doprava Obchodná akadémia 30775434 IKEA Bratislava 35849436 2 968,91 € 13.01.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0012/24 elektrická energia Obchodná akadémia 30775434 Západoslovenská energetika 36677281 1 149,27 € 10.01.2024 10.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0013/23 telekomunikačné služby Obchodná akadémia 30775434 Orange Slovensko 35697270 21,18 € 24.01.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0013/24 plyn Obchodná akadémia 30775434 SPP 35815256 3 874,00 € 22.01.2024 10.02.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0014/23 vodné, stočné a zrážky Obchodná akadémia 30775434 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 432,04 € 02.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0014/24 papier Obchodná akadémia 30775434 Print-Office 54085292 55,79 € 22.01.2024 10.02.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0015/23 členský poplatok Obchodná akadémia 30775434 SANET 17055270 33,00 € 02.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0015/24 toaletný papier Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 815,18 € 22.01.2024 10.02.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra