Faktúry
Počet záznamov: 556
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0001/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 395,80 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0002/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 30,74 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0003/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 924,41 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 57,60 € | 12.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0004/23 | etikety na označenie majetku, preprava | Obchodná akadémia | 30775434 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | 31387454 | 206,35 € | 13.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | darčekové poukážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 1 100,00 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0005/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,70 € | 12.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | darčekové poukážky (dobropis) | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | -110,00 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0006/23 | reklamné predmety s potlačou | Obchodná akadémia | 30775434 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 320,23 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | oprava trubiek v kotolni | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 937,00 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0007/23 | mopy | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 251,70 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | videovrátnik, kamera, elektrický otvárač, dodanie a montáž | Obchodná akadémia | 30775434 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 2 156,81 € | 12.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0008/23 | aktualizácia Vema | Obchodná akadémia | 30775434 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 27,96 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/24 | aktualizácia Vema | Obchodná akadémia | 30775434 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 29,88 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0009/23 | vyúčtovanie - samolepiaca magnetická kapsa, poštovné | Obchodná akadémia | 30775434 | UNIMAGNET, s.r.o. | 28155831 | 65,25 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/24 | prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 22,61 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0010/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 19.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/24 | edupage modul | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 288,00 € | 12.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0011/23 | lyžiarsky kurz | Obchodná akadémia | 30775434 | TERRATRAVEL Pavla | 32066589 | 8 100,00 € | 23.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,06 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0012/23 | nábytok, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 2 968,91 € | 13.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/24 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 149,27 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 21,18 € | 24.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0014/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 432,04 € | 02.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/24 | papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 55,79 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0015/23 | členský poplatok | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/24 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 815,18 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |