Faktúry
Počet záznamov: 556
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0220/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -386,47 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -340,64 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -313,57 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -294,28 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/24 | vysporiadanie faktúry | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | -254,60 € | 11.03.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0005/24 | darčekové poukážky (dobropis) | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | -110,00 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0084/22 | tekuté mydlo | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 11,98 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/22 | komunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/23 | seminár | Obchodná akadémia | 30775434 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 12.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/23 | protipožiarny štítok | Obchodná akadémia | 30775434 | DOORLUX, s.r.o. | 47326646 | 14,40 € | 12.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0246/23 | zviazanie protokolu | Obchodná akadémia | 30775434 | Kníhviazačstvo J + D | 44783761 | 14,40 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0068/22 | vyúčtovanie - registrácia oadudova.sk | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 14,94 € | 22.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/23 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 15,50 € | 04.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/23 | vyúčtovanie - registrácia oadudova.sk | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 15,54 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/24 | športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | Anna Gdovinová | 34899961 | 15,80 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0070/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 17,60 € | 25.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 17,60 € | 20.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 17,60 € | 21.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 17,60 € | 24.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 17,60 € | 18.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/22 | odpadová nádobka Xerox | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 18,00 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/24 | toner | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 18,00 € | 15.03.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0144/22 | prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 18,86 € | 24.08.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 19,60 € | 19.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 20,58 € | 31.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 20,95 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 21,18 € | 24.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/22 | toner | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 21,48 € | 25.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/22 | toner | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 21,48 € | 28.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/22 | vyúčtovanie - podložka pod PC, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 21,60 € | 06.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra |