Faktúry
Počet záznamov: 556
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0008/23 | aktualizácia Vema | Obchodná akadémia | 30775434 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 27,96 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/24 | aktualizácia Vema | Obchodná akadémia | 30775434 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 29,88 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0055/24 | aplikácie | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 2 670,00 € | 14.03.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0109/22 | aSc Agenda Komplet | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 579,00 € | 13.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | autobusová doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | AWERTOUR, spol. s r.o. | 35775190 | 300,00 € | 30.05.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/22 | časopisy | Obchodná akadémia | 30775434 | Bridge Publishing House International, a.s. | 01748602 | 121,00 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/23 | cestovné poistenie (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 396,50 € | 30.08.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | cestovné poistenie (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 176,22 € | 29.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | cestovné poistenie (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 176,22 € | 29.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/23 | čistenie kanalizácie | Obchodná akadémia | 30775434 | Matej Gavlík - AZ - Kanalservis | 45369623 | 960,00 € | 02.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 769,25 € | 31.08.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/23 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 514,45 € | 06.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 475,92 € | 02.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/24 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 229,73 € | 15.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 393,38 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/23 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 1 283,36 € | 19.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0070/24 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 204,05 € | 27.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0257/23 | čistiace prostriedky, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | MB PRESTIGE | 45914320 | 49,20 € | 12.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0015/23 | členský poplatok | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/24 | členský príspevok v klube združenia Dofe | Obchodná akadémia | 30775434 | The Duke of Edinburgh´s | 42418232 | 220,00 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | darčekové poukážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 1 100,00 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0005/24 | darčekové poukážky (dobropis) | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | -110,00 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0260/23 | digitálna videoknižnica | Obchodná akadémia | 30775434 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 2 500,00 € | 19.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSF/0002/22 | divadelné predstavenie | Obchodná akadémia | 30775434 | Divadelné centrum | 42387442 | 210,00 € | 10.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/24 | dobitie stravných kartičiek | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 647,50 € | 05.02.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0174/22 | dodávka a inštalácia pieskovej fólie | Obchodná akadémia | 30775434 | Milan Janeček - P4U | 54004373 | 200,00 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/22 | doplatok - výlet Mikulov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | LIBER s.r.o. | 44256035 | 674,00 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/22 | doska na cvičenie | Obchodná akadémia | 30775434 | FITRON, s.r.o. | 48035076 | 285,00 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/22 | doska na nástenku (učebná pomôcka) | Obchodná akadémia | 30775434 | Norbert Kiš | 44391781 | 120,00 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | držiak na police | Obchodná akadémia | 30775434 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 36786080 | 99,36 € | 20.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra |