Faktúry
Počet záznamov: 556
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0004/23 | občerstvenie, catering, prenájom priestorov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | 1987ESTD s.r.o. | 55047548 | 2 510,70 € | 19.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0240/22 | nástenka s hliníkovým rámom | Obchodná akadémia | 30775434 | A J Produkty | 36268518 | 313,20 € | 05.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/23 | revízia kotolne | Obchodná akadémia | 30775434 | AKZ mont | 36287750 | 985,00 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/22 | oprava potrubia vody | Obchodná akadémia | 30775434 | AKZ mont | 36287750 | 780,00 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/22 | odborné prehliadky, skúšky - revízie NTL kotolne | Obchodná akadémia | 30775434 | AKZ mont | 36287750 | 985,00 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | ALBION BOOKS, s.r.o. | 52884783 | 113,20 € | 22.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/22 | vyúčtovanie - schránka na kľúče | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 174,69 € | 14.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/23 | vyúčtovanie športové pomôcky, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 117,59 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/23 | vyúčtovanie - varič, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 44,19 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/23 | vyúčtovanie - káble, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 22,69 € | 19.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/22 | vyúčtovanie - slúchadlá, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 253,95 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/22 | vyúčtovanie - redukcia AlzaPower, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 41,40 € | 11.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/22 | vyúčtovanie - podložka pod PC, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 21,60 € | 06.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/23 | vyúčtovanie redukcia, reproduktory, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 152,39 € | 06.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0041/24 | vyúčtovanie router, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 539,77 € | 28.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/24 | športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | Anna Gdovinová | 34899961 | 15,80 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0109/22 | aSc Agenda Komplet | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 579,00 € | 13.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/23 | softvér | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 659,00 € | 27.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | softvér | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 176,00 € | 23.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/24 | edupage modul | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 288,00 € | 12.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0101/23 | autobusová doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | AWERTOUR, spol. s r.o. | 35775190 | 300,00 € | 30.05.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/23 | textilné tabule | Obchodná akadémia | 30775434 | B2B Partner | 44413467 | 141,60 € | 19.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/22 | ochranné pracovné pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | BORMIS, s.r.o. | 36747378 | 362,70 € | 21.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/22 | výmena plastových okenných konštrukcií | Obchodná akadémia | 30775434 | BRAJMAR TRADE | 44215690 | 12 177,00 € | 03.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/23 | samozatvárač, montáž | Obchodná akadémia | 30775434 | BRAJMAR TRADE | 44215690 | 341,00 € | 28.04.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/22 | rozlišovacie vesty | Obchodná akadémia | 30775434 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 264,00 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 398,34 € | 01.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 435,60 € | 10.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 477,06 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 288,82 € | 09.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |