Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2137
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0033/23 | ochrana objektu - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/24 | elektron. stravovacie poukážky - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 601,50 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0034/17 | paušál za výťah - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 05.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | záloha za plyn - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 04.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | vývoz bioodpadu - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | prenájom tlačiarne - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 04.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/21 | paušál za výťah - 2/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 15.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | vývoz kuchynského odpadu - 1.-2./2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 62,40 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | zabezpečenie lyžiarskeho výcviku | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CK AZAD, s.r.o. | 43792138 | 6 300,00 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/24 | údržba a správa počítačovej siete - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0035/17 | obedy zamestnancov - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 646,00 € | 05.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | obedy zamestnanci - 3/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 370,00 € | 04.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 86,70 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/20 | obedy zamestnancov - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 352,26 € | 04.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/21 | programové vybavenie Vema | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 48,00 € | 22.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | paušál za výťah - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 03.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/24 | ochrana objektu - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0036/17 | tel.účty - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,17 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | ochrana objektu - 3/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 06.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra |