Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2154
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0150/21 | tel.účty - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,27 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | tel.účty - 5/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,32 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/22 | tel.účty - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,66 € | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/21 | tel.účty - 6/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,75 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/20 | tel.účty - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,81 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/20 | 3-dierová zásuvka - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 19,82 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
VO/0014/20 | 3-dierová zásuvka - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 19,82 € | 17.09.2020 | 17.09.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0076/21 | tel.účty - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,90 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/16 | paušál za výťah - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 04.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | paušál za výťah - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 09.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/17 | paušál za výťah - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 09.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | paušál za výťah - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 05.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/17 | paušál za výťah - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 12.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/17 | paušál za výťah - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | paušál za výťah - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 12.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | paušál za výťah - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 03.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/17 | potreby pre hráčov v stolnom tenise | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 20,00 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/17 | paušálne práce na výťahu - 12/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/17 | paušál za výťah - 8/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 05.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/17 | paušál za výťah - 9/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra |