Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2172

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0049/23 vodoinštalačný materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 116,68 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 záloha za vodu a stočné - 3/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 53,78 € 27.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 on-line kniha Smernice a organizačné predpisy Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 169,32 € 27.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 paušál za mobil.telefón - 2/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,06 € 27.03.2023 31.03.2023 Faktúra
Dodatok č. 8 Dodatok č.8 k Dohode o financovaní energií a služieb Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok 31874452 SOŠ podnikania a služieb 00315822 Iné 0,00 € 23.03.2023 23.03.2023 Ing. Natália Krejčiová riaditeľka Zmluva
DFBV/0045/23 paušál za výťah - 3/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 45,00 € 23.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 úradná skúška výťahu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 456,00 € 23.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 elektroinštalačné práce Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dedo elektrikár, s.r.o. 50299913 480,00 € 22.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 práca technika BOZP a PO - 1.Q 2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 180,00 € 21.03.2023 27.03.2023 Faktúra
VO/0010/23 elektroinštalačné práce Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dedo elektrikár, s.r.o. 50299913 480,00 € 20.03.2023 20.03.2023 Riaditeľka Objednávka
VO/0009/23 vykonanie úradnej skúšky výťahu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 456,00 € 17.03.2023 17.03.2023 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0041/23 paušál za výťah - 2/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 45,00 € 10.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 vývoz kuchynského odpadu - 2/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ESPIK Group, s.r.o. 45754768 30,60 € 09.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 obedy zamestnancov - 2/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 445,50 € 08.03.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 el.energia - 2/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 932,92 € 08.03.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 tel.účty - 2/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 16,44 € 08.03.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 služby "Virtuálnej knižnice" - 2/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 15,71 € 03.03.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 tlačivá Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ŠEVT, a.s. 31331131 34,15 € 03.03.2023 08.03.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 záloha za plyn - 3/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 364,00 € 01.03.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 údržba a správa počítačovej siete - 2/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 1 197,00 € 01.03.2023 09.03.2023 Faktúra