Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2177

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0039/23 tel.účty - 2/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 16,44 € 08.03.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 služby "Virtuálnej knižnice" - 2/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 15,71 € 03.03.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 tlačivá Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ŠEVT, a.s. 31331131 34,15 € 03.03.2023 08.03.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 záloha za plyn - 3/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 364,00 € 01.03.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 údržba a správa počítačovej siete - 2/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 1 197,00 € 01.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku Obchodná akadémia Myslenická 31874452 CK AZAD, s.r.o. 43792138 6 300,00 € 01.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 elektron. stravovacie poukážky - 3/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 254,70 € 01.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 výkon zodpovednej osoby - 3/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.03.2023 09.03.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 ochrana objektu - 2/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 66,00 € 28.02.2023 09.03.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 záloha za vodu a stočné - 2/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 53,78 € 27.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 paušál za mobil.telefón - 2/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,12 € 27.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 materiál ku správe poč.siete Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 777,12 € 24.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 doprava nábytku Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Roman Koroš 44386923 90,00 € 14.02.2023 16.02.2023 Faktúra
VO/0008/23 preprava nábytku Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Roman Koroš 44386923 90,00 € 13.02.2023 13.02.2023 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0024/23 služby "Virtuálnej knižnice" - 1/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 15,71 € 10.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 online seminár "Správa registratúry v školách" Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Seminaria, s.r.o. 26426218 71,10 € 10.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 vývoz kuchynského odpadu - 1/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ESPIK Group, s.r.o. 45754768 30,60 € 09.02.2023 16.02.2023 Faktúra
VO/0007/23 online školenie - Správa registratúry v školách Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Seminaria, s.r.o. 26426218 71,10 € 09.02.2023 09.02.2023 Riaditeľka Objednávka
1i/2023 Zmluva o obstaraní zájazdu Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok 31874452 CK AZAD, s.r.o. 43792138 Iné 6 300,00 € 08.02.2023 09.02.2023 Ing. Natália Krejčiová riaditeľka Zmluva
DFBV/0020/23 el.energia - 1/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 107,76 € 08.02.2023 16.02.2023 Faktúra