Faktúry
Počet záznamov: 1705
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0038/21 | prenájom tlačiarne - 3/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/22 | obedy zamestnancov - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 512,94 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | el.energia - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 932,92 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/24 | paušál za výťah - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 04.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0039/17 | prenájom kop.strojov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 107,94 € | 12.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | revízia plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 06.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | prenájom tlačiarní - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 02.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | paušál za výťah - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 12.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/21 | záloha za zem. plyn - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 01.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 37,91 € | 17.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | tel.účty - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,44 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/24 | tel.účty - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,58 € | 08.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0040/17 | oprava výťahu po úradnej skúške | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 669,00 € | 12.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | prenájom kop. strojov - 1.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 110,57 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 310,40 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | antibakteriálne prostriedky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 94,08 € | 12.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/21 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 119,70 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | tlačivá - vysvedčenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 159,00 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | vývoz kuchynského odpadu - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/24 | vývoz kuchynského odpadu - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 08.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0041/17 | poplatok za alarm - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 5,22 € | 25.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | vývoz bioodpadu - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 13.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | prenájom kopírok - 1.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 76,12 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | paušál za výťah - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 18.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/21 | výkon zodpovednej osoby - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | paušál za výťah - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/24 | tablo k 30.výročiu OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 105,60 € | 11.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0042/17 | mob.tel. 15.3.-14.4.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,45 € | 25.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/18 | paušál za výťah - 3/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 16.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra |