Faktúry
Počet záznamov: 1705
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0042/19 | ochrana objektu - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 26.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/21 | vývoz plastov - 1.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 41027990 | 105,50 € | 23.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/24 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 211,80 € | 11.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0043/17 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 444,19 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 35,00 € | 18.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | obedy zamestnancov - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 500,00 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 146,16 € | 26.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/21 | ochrana objektu - 3/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | paušál za mobil.telefón - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 480,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/24 | obedy zamestnancov - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 648,75 € | 11.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0044/17 | záloha za plyn - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | mob.tel. 15.3.-14.4.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,74 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | obedy žiaci - za 0,01€ - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 8,75 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 30.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/21 | paušál za výťah - 3/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 27,20 € | 07.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | on-line kniha Smernice a organizačné predpisy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 107,39 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | úradná skúška výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 456,00 € | 23.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/24 | dodanie a montáž priečok z trapézového plechu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 2 350,00 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0045/17 | záloha za vodu a stočné - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 350,47 € | 24.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | služby Virtuálnej knižnice - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | vývoz plastov - 1.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/21 | tel.účty - 3/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,58 € | 08.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 120,00 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | paušál za výťah - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 23.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/24 | el.energia - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 701,97 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |