Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1705

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0042/19 ochrana objektu - 3/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 66,00 € 04.04.2019 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0042/20 práca technika BOZP a PO - 1.Q 2020 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 180,00 € 26.03.2020 02.04.2020 Faktúra
DFBV/0042/21 vývoz plastov - 1.Q 2021 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Marius Pedersen, a.s. 34115901 115,20 € 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0042/22 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stanislav STRAŽAY - STRATEX 41027990 105,50 € 23.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0042/23 práca technika BOZP a PO - 1.Q 2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 180,00 € 21.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0042/24 tlačivá Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ŠEVT, a.s. 31331131 211,80 € 11.03.2024 12.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0043/17 čistiace potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Color Centrum, s. r. o. 45697647 444,19 € 26.04.2017 16.05.2017 Faktúra
DFBV/0043/18 deratizácia Obchodná akadémia Myslenická 31874452 DERO d, s.r.o. 51564203 35,00 € 18.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0043/19 obedy zamestnancov - 3/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 500,00 € 05.04.2019 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0043/20 tonery + kanc.papier Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RESIST, s.r.o. 45891095 146,16 € 26.03.2020 02.04.2020 Faktúra
DFBV/0043/21 ochrana objektu - 3/2021 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 66,00 € 06.04.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0043/22 paušál za mobil.telefón - 3/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,00 € 25.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0043/23 elektroinštalačné práce Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dedo elektrikár, s.r.o. 50299913 480,00 € 22.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0043/24 obedy zamestnancov - 2/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 648,75 € 11.03.2024 19.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0044/17 záloha za plyn - 5/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 172,00 € 03.05.2017 16.05.2017 Faktúra
DFBV/0044/18 mob.tel. 15.3.-14.4.2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,74 € 23.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0044/19 obedy žiaci - za 0,01€ - 3/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 8,75 € 05.04.2019 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0044/20 služby "Virtuálnej knižnice" - 2/2020 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 13,80 € 30.03.2020 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0044/21 paušál za výťah - 3/2021 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 27,20 € 07.04.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0044/22 on-line kniha Smernice a organizačné predpisy Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 107,39 € 25.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0044/23 úradná skúška výťahu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 456,00 € 23.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0044/24 dodanie a montáž priečok z trapézového plechu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Gabriel Šarmír - GABO 41030761 2 350,00 € 12.03.2024 19.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0045/17 záloha za vodu a stočné - 4/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 73,55 € 03.05.2017 16.05.2017 Faktúra
DFBV/0045/18 čistiace potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Limetka trade JTL Hala 35002174 350,47 € 24.04.2018 30.04.2018 Faktúra
DFBV/0045/19 služby Virtuálnej knižnice - 3/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 13,80 € 05.04.2019 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0045/20 vývoz plastov - 1.Q 2020 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Marius Pedersen, a.s. 34115901 115,20 € 31.03.2020 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0045/21 tel.účty - 3/2021 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 17,58 € 08.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0045/22 elektroinštalačné práce Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dedo elektrikár, s.r.o. 50299913 120,00 € 29.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0045/23 paušál za výťah - 3/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 45,00 € 23.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0045/24 el.energia - 2/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 701,97 € 13.03.2024 21.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra