Faktúry
Počet záznamov: 1710
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0053/21 | webinár | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 46490213 | 88,80 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | záloha za plyn - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/24 | porevízne opravy na výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 111,41 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0054/17 | tlačivá - vysvedčenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 42,00 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | vývoz bioodpadu - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 18.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | vodo a elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 446,13 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | ochrana objektu - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 06.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/21 | záloha za zem. plyn - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/22 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 167,40 € | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | výkon zodpovednej osoby - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/24 | paušál za výťah - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0055/17 | záloha za vodu a stočné - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 01.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | mob. tel. 15.4.-14.5.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,59 € | 22.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | výmena radiátorových ventilov a hlavíc | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 5 000,00 € | 30.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 06.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/21 | výkon zodpovednej osoby - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | obedy zamestnancov - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 508,82 € | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | údržba a správa počítačovej siete - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/24 | paušál za mobil.telefón - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0056/17 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 117,60 € | 01.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" - 1 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o. | 37986635 | 31,30 € | 25.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | záloha za vodu a stočné - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 02.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/20 | obedy zamestnancov - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 121,54 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/21 | prenájom tlačiarne - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/22 | vývoz plastov - 1.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/24 | záloha za vodu a stočné - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0057/17 | záloha za plyn - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 02.06.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | záloha za vodu a stočné - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 01.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra |