Faktúry
Počet záznamov: 1710
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0057/19 | ochrana objektu - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/20 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/21 | elektron. stravovacie poukážky - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 150,34 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/22 | tel.účty - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 20,50 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | obedy zamestnancov - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 710,70 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/24 | online prístup - "Smernice a organizačné predpisy pre školstvo" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 192,62 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0058/17 | ochrana objektu - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 05.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | záloha za plyn - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/19 | prenájom tlačiarne - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 03.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/20 | tel.účty - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,55 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/21 | ochrana objektu - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/22 | el.energia - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 697,54 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/23 | tel.účty - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,69 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/24 | odstránenie havarijneho stavu elektrických rozvodov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Miroslav Geršič | 44969597 | 994,40 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/17 | záloha za el.energiu - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | záloha za el.energiu - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | záloha za plyn - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 03.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/20 | el.energia - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 525,73 € | 15.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/21 | obedy zamestnancov - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 280,16 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 397,70 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | el.energia - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 892,60 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/24 | záloha za plyn - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 02.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | tel.účty - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,91 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/18 | obedy zamestnancov - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 526,00 € | 05.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | služby "Virtuálna knižnica" - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/20 | paušál za výťah - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 21.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/21 | návrh vizuálu prezentačnej plochy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Hypnotized, s.r.o. | 52281582 | 50,00 € | 05.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/22 | paušál za výťah - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | vývoz plastov - 1.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 144,00 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/24 | ochrana osobných údajov - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 02.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra |