Faktúry
Počet záznamov: 1710
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0061/17 | paušál za výťah - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/18 | ochrana objektu - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | obedy zamestnancov - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 528,00 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/20 | záloha za vodu a stočné - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/21 | tel.účty - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 20,59 € | 06.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/22 | záhradné vrecia -5ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Viliam Nemec NOBLE GARDEN | 44444575 | 91,30 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | vývoz kuchynského odpadu - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 51,00 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/24 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 167,65 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0062/17 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 72,00 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/18 | paušál za výťah + žiarovka - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 23,00 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | obedy žiaci - 0,01 € - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 12,50 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/20 | výkon zodpovednej osoby - 5/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/21 | el.energia - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 497,80 € | 07.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/22 | trofeje na basketbalový turnaj - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PRINTONER s.r.o. | 44391552 | 54,00 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | ochrana objektu - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/24 | údržba a správa počítačovej siete - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 685,08 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0063/17 | obedy zamestnancov - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 546,00 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | tel. účty - 5/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 42,52 € | 06.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | tel.účty - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 23,90 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/20 | prenájom tlačiarne - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/21 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 12.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/22 | paušál za mobil.telefón - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 25.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/23 | revízia komína | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 19.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/24 | ochrana objektu - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0064/17 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 51,00 € | 12.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/18 | tlačivá - vysvedčenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 60,00 € | 11.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/19 | paušál za výťah - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/21 | koberec + pokládka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 696,60 € | 13.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/22 | basket.lopta na turnaj - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 116,70 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra |