Faktúry
Počet záznamov: 1705
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0008/21 | prenájom tlačiarne - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 02.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 192,60 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/23 | záloha za vodu a stočné - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 25.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/24 | paušál za mobil.telefón - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,06 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0009/17 | záloha za el.energiu - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 806,54 € | 06.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | záloha za el.energiu - 2/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 05.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | záloha za plyn - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 01.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/20 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 104,16 € | 30.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/21 | výkon zodpovednej osoby - 2/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | záloha za vodu a stočné - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/23 | čistenie, monitoring a trasovanie kanalizácie - havar.stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Krtkovanie ZSK, s.r.o. | 51902877 | 984,96 € | 25.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/24 | záloha za vodu a stočné - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0010/17 | záloha za plyn - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 07.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | záloha za vodu a stočné - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | obedy zamestnancov - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 482,00 € | 05.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | záloha za vodu a stočné - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 30.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/21 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 24,97 € | 05.02.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | výkon zodpovednej osoby - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | oprava ventilu vodovodného - havar.stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Martin Záhumenský | 44501480 | 103,00 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/24 | učebnica a pracovný zošit AJ - pre asistentku žiaka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 41,83 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0011/17 | obedy zamestnancov - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 506,00 € | 09.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/18 | obedy zamestnancov - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 434,00 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | prenájom tlačiarní - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 05.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/20 | výkon zodpovednej osoby - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/21 | vodoinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stavoprava - Achberger Ĺudovít | 47654589 | 412,50 € | 05.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/22 | záloha za plyn - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 01.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | záloha za plyn - 1-2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/24 | záloha za plyn - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0012/17 | tel.účty - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,48 € | 09.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/18 | tel.účty - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,43 € | 07.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra |