Faktúry
Počet záznamov: 1705
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0095/19 | obedy - žiaci - 0,01€ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 21,25 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/19 | ochrana objektu - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/19 | služby Virtuálnej knižnice - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/19 | kanc.papier + tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 51,12 € | 28.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/19 | prenájom kopírok - 2.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,16 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/19 | el.energia - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 437,82 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/19 | paušál za výťah - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/19 | tel.účty - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 23,29 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/19 | toner | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 90,00 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/19 | vývoz plastov - 2.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 55,80 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/19 | dobropis - obedy žiakov za 0,01€ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | -52,50 € | 12.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/19 | mob.tel. 15.6.-30.6.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,06 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/19 | koberec + pokládka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 1 472,21 € | 25.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/19 | záloha za vodu a stočné - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 30.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/19 | vonkajšie svietidlá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 442,69 € | 31.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/19 | paušál za výťah - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 02.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/19 | ochrana objektu - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/19 | záloha za plyn - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 02.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/19 | prenájom tlačiarne - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 02.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/19 | el.energia - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 342,32 € | 07.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/19 | tel.účty - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 24,49 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/19 | výmena vonkajších svietidiel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Tomáš Albert | 45905461 | 500,00 € | 14.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/19 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 185,00 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/19 | paušál za výťah - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/19 | monitoring a čistenie zvodu dažďovej vody | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 1 549,68 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/19 | ročný prístup na "Verejná správa SR" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 117,00 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/19 | záloha za vodu a stočné - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 02.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/19 | prenájom tlačiarne - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 38,02 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra |