Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1710

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0185/19 potreby pre hráčov - basketbal dievčatá Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 33839476 100,00 € 21.11.2019 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 revízia ručného náradia, el.spotreb. a predl.šnúr Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Šmahel Miloš 14131498 285,00 € 21.11.2019 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 predplatné Ekon.revue CR - 2020 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 OZ Ekonómia 35981555 15,00 € 25.11.2019 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 záloha za vodu a stočné - 11/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 69,10 € 28.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 občerstvenie - basketbal Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 110,00 € 28.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 servis kotlov + školenie kuriča Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 200,00 € 28.11.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 potreby pre súťažiacich - stolný tenis Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 33839476 20,00 € 29.11.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 odmeny pre súťažiacich - stolný tenis Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 33839476 100,00 € 29.11.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 florbalové bránky + hokejky Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 33839476 264,00 € 29.11.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 vývoz bioodpadu -11/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 03.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 prenájom tlačiarne - 11/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Z + M servis, a.s. 44195591 13,08 € 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 elektronické strav.poukážky - 12/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 146,51 € 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 občerstvenie - stolný tenis Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 30,00 € 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 obedy zamestnancov- 11/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 525,30 € 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 železiarsky tovar Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 25,91 € 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 ochrana objektu - 11/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 66,00 € 05.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 výkon zodpovednej osoby - 12/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 02.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 práca technika BOZP a PO - 4.Q 2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 180,00 € 05.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 údržba a správa počítačovej siete - 11/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 800,00 € 05.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 13,80 € 09.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 paušál za výťah - 11/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 20,00 € 10.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 tel.účty - 11/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 26,28 € 11.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 paušál za výťah - 12/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 20,00 € 11.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 výmena ložiska na výťahu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 93,30 € 13.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 revízia komína Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Loipersberger-Kominárstvo 37292277 75,00 € 16.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 záloha za plyn - 12/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 530,00 € 04.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 el. energia - 11/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 731,51 € 09.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 tonery Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Z + M servis, a.s. 44195591 486,00 € 19.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 poznámkové bloky s perom Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFABRIX - Denis Strapec 47072873 138,00 € 19.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 letáky A5 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 BIZI - Biznár Rastislav 31109853 65,00 € 19.12.2019 27.12.2019 Faktúra