Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1710

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0039/18 revízia plynu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 250,00 € 06.04.2018 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0182/19 revízia plyn. a tlak.zariadení Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 200,00 € 14.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 servis kotlov + školenie kuriča Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 200,00 € 28.11.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0157/20 revízia plynových a tlakových zariadení Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 255,00 € 15.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DFBV/0152/21 revízia plynových a tlakových zariadení Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 250,00 € 08.10.2021 15.10.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 servis plynových a tlakových zariadení Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 250,00 € 15.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFBV/0206/23 revízia plynových a tlakových zariadení Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 250,00 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFBV/0233/22 revízia plynových a tlakových zariadení Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Štefan Hlinka - Revenz 11801727 250,00 € 15.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Jozef Čajkovič VOS 11833564 397,70 € 12.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0272/23 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Jozef Čajkovič VOS 11833564 69,96 € 14.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0207/22 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Jozef Čajkovič VOS 11833564 63,54 € 28.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0109/17 revízia el.zariadení a elektroinštalácie Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Šmahel Miloš 14131498 754,00 € 25.09.2017 11.10.2017 Faktúra
DFBV/0150/18 revízia elektrických spotrebičov Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Šmahel Miloš 14131498 270,00 € 15.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0186/19 revízia ručného náradia, el.spotreb. a predl.šnúr Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Šmahel Miloš 14131498 285,00 € 21.11.2019 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0179/20 revízia el.zariadení, elektroinštalácie a bleskozvodu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Šmahel Miloš 14131498 920,00 € 16.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0182/21 revízia el.spotrebičov a predlžovacích šnúr Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Šmahel Miloš 14131498 270,00 € 16.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFBV/0246/23 revízia el.zariadení a elektroinštalácie Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Šmahel Miloš 14131498 1 292,00 € 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0259/22 revízia el.spotrebičov a predlžovacích šnúr Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Šmahel Miloš 14131498 372,00 € 07.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0139/17 elektromateriál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA 14138476 117,20 € 21.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0076/18 demontáž a lepenie PVC Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce 14140136 738,00 € 10.07.2018 16.07.2018 Faktúra
DFBV/0020/19 pokládka PVC Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce 14140136 753,00 € 26.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0005/20 zástava SR + EU Obchodná akadémia Myslenická 31874452 2U s.r.o 17315786 58,80 € 23.01.2020 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0019/21 zástavy SR a EÚ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 2U s.r.o 17315786 58,80 € 18.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFBV/0235/22 zástavy SR + EU - 2ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 2U s.r.o 17315786 106,80 € 15.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0105/17 kancelárske potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Grafit - Milan Grell 17578973 291,08 € 19.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/0143/17 kancelárske potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Grafit - Milan Grell 17578973 75,11 € 29.11.2017 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0080/18 kancelárske potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Grafit - Milan Grell 17578973 191,02 € 17.07.2018 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0149/18 kancelárske potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Grafit - Milan Grell 17578973 162,37 € 15.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0147/19 kancelárske potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Grafit - Milan Grell 17578973 457,44 € 04.10.2019 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0004/20 kancelársky materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Grafit - Milan Grell 17578973 99,15 € 17.01.2020 28.01.2020 Faktúra