Faktúry
Počet záznamov: 1710
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0152/20 | zásuvky - 5 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 28,91 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | káblové lišty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 43,42 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/21 | predlžovačky - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 31,52 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/23 | lišty PVC - 20ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 40,80 € | 27.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/19 | vonkajšie svietidlá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 442,69 € | 26.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | reklama na LED obrazovke OC PLUS | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 31440819 | 75,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | reklama na LED obrazovke OC PLUS | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 31440819 | 80,00 € | 14.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/17 | ročný prístup - Verejná správa SR | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 96,00 € | 28.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/18 | ročný prístup - Verejná správa SR | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 117,00 € | 07.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/19 | ročný prístup na "Verejná správa SR" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 117,00 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/20 | ročný prístup na Verejná správa SR | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 165,00 € | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/21 | ročný prístup - Verejná správa SR | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 165,00 € | 17.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/21 | webinár: Ako zabezpečiť financovanie školských špeciálnych pedagógov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 60,00 € | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/22 | ročný prístup - Verejná správa SR | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 204,00 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/23 | ročný prístup - Verejná správa SR | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 204,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/19 | USB kľúče - 4 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Smart Computer, s.r.o. | 31629881 | 31,20 € | 10.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/19 | dataprojektory - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Smart Computer, s.r.o. | 31629881 | 987,00 € | 16.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/19 | SSD disk - 2x, držiak, bateria | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Smart Computer, s.r.o. | 31629881 | 138,60 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/22 | publikácie - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 | 33,20 € | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/20 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alena Hanúsková | 32103433 | 416,70 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/21 | dezinfekcia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alena Hanúsková | 32103433 | 786,68 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/21 | papierové hygienické utierky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alena Hanúsková | 32103433 | 199,90 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/22 | pohovka Luton grafitty - 2 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav Ursíny - CARIBIC | 32241321 | 700,00 € | 03.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/17 | vodoinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 86,50 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/17 | oprava el.rozvodov a vodoinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 268,60 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/18 | vodoinštalačné a elektroinštalčné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 912,95 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/18 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 129,00 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | vodo a elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 446,13 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | výmena radiátorových ventilov a hlavíc | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 5 000,00 € | 30.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/23 | kanapky na akadémiu na 30.výr. OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Róbert Krátky - EDUŠO | 32822502 | 1 272,00 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra |