Faktúry
Počet záznamov: 1705
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFKV/0001/24 | rekonštrukcia plynovej kotolne so zásobníkom TUV | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 121 877,06 € | 12.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFKV/0001/22 | projekt rekonštrukcie kotolne | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing.Zoltán Farkaš | 37631438 | 5 268,00 € | 02.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ECO-LOGIC s.r.o. | 45401454 | 85 519,00 € | 03.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/23 | el.energia - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 937,11 € | 10.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0291/23 | vývoz plastov a papiera - 4.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 10.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0290/23 | tel.účty - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,39 € | 09.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0289/23 | vývoz kuchynského odpadu - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 09.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0288/23 | obedy zamestnancov - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 330,00 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0287/23 | ochrana osobných údajov - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 03.01.2024 | 16.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0286/23 | ochrana objektu - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.01.2024 | 16.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0285/23 | údržba a správa počítačovej siete - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 03.01.2024 | 16.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0284/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 02.01.2024 | 16.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0283/23 | predplatné služieb "Zborovňa Komplet" - 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0283/22 | vývoz kuchynského odpadu - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 11.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/23 | záloha za vodu a stočné - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0282/22 | obedy zamestnancov - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 478,50 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/23 | paušál za mobil.telefón - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0281/22 | tel.účty - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,68 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/23 | 3ks - notebook HP ProBook | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 2 404,80 € | 22.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0280/22 | el.energia - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 882,20 € | 09.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/23 | koberec do kuchynky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 132,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0279/22 | ochrana objektu - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/23 | sadrokartónová stena, 2x zárubňa, 2x dvere | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 2 650,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0278/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 03.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/23 | kuchynská linka 2x (zborovňa, cvičné firmy) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Monetix s.r.o. | 51452456 | 2 976,25 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0277/22 | údržba a správa počítačovej siete - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/23 | paušál za výťah - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0276/22 | záloha za vodu a stočné - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/23 | sieť so záťažou + príslušenstvo | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Firma KOSIK -siete s.r.o. | 36556858 | 225,15 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/22 | paušál za mobil.telefón - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra |