Faktúry
Počet záznamov: 1705
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0191/20 | ochrana objektu - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/19 | potreby pre súťažiacich - stolný tenis | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 20,00 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/23 | kazeta so striebornou plaketou k 30.výr. OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 131,98 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/22 | učebnicie "Úspešná maturita SjL + ANJ B1 - 30ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 690,00 € | 07.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/21 | IT služby - nastavenie wifi siete | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | VLIMARK, s.r.o. | 45656762 | 500,00 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/20 | záloha za plyn - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/19 | servis kotlov + školenie kuriča | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 28.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/23 | ochrana objektu - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/22 | el.energia - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 484,78 € | 07.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/21 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Sportisimo SK, s. r. o. | 44156979 | 145,00 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/20 | výmena hydrantového uzáveru - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stavoprava - Achberger Ĺudovít | 47654589 | 333,60 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/19 | občerstvenie - basketbal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 110,00 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/22 | porevízna oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 47,40 € | 07.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/21 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | inSPORTline, s.r.o. | 36311723 | 517,99 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/20 | inštalácia TV s príslušenstvom Showus | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DS Investments, s.r.o | 44291639 | 288,91 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/19 | záloha za vodu a stočné - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/23 | záloha za plyn - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/22 | tel.účty - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,26 € | 06.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/21 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 312,86 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/20 | výkon zodpovednej osoby - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/19 | predplatné Ekon.revue CR - 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OZ Ekonómia | 35981555 | 15,00 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/23 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 43,58 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/22 | obrazové rámiky - 20 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RAMONTY, s.r.o. | 35895594 | 115,92 € | 05.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/21 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 129,12 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/20 | elektron. stravovacie poukážky - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 135,02 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/19 | revízia ručného náradia, el.spotreb. a predl.šnúr | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 285,00 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | tlač pozvánok k 30.výr. OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 27,60 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/22 | údržba a správa počítačovej siete - 9/2022 + tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 734,40 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/21 | papierové hygienické utierky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alena Hanúsková | 32103433 | 199,90 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra |