Faktúry
Počet záznamov: 1705
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0185/20 | prenájom tlačiarne - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/19 | potreby pre hráčov - basketbal dievčatá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 100,00 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/23 | tlač plagátov k 30.výr. OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 48,00 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/21 | hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 117,24 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/20 | záloha za vodu a stočné - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/19 | ceny do súťaže - basketbal dievčatá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 80,00 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/23 | paušál za výťah - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/22 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 302,40 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/21 | prenájom tlačiarne - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 1,20 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/20 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 81,36 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/19 | školenie - mzdy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 96,00 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/18 | prenájom tlačiarní za 2.polrok 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 14,40 € | 10.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/23 | tonery + servis tlačiarne | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 309,00 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/22 | záloha za plyn - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 600,00 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/21 | revízia el.spotrebičov a predlžovacích šnúr | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 270,00 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/20 | vstupenky na film Antigona | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 392,50 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/19 | revízia plyn. a tlak.zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 14.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/18 | prenájom tlačiarne za 12/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 10.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/23 | učebnice "Zbierka príkladov z účtovníctva-prac.zošit" - 6ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 75,70 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/22 | ochrana objektu - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/21 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 184,91 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/20 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 57,50 € | 19.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/19 | príprava komunikačného plánu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Elena Bročková | 52285260 | 60,00 € | 14.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/18 | ochrana objektu - 12/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/23 | vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 25.9.22-24.9.23 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 431,82 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | výkon zodpovednej osoby - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/21 | športové potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | inSPORTline, s.r.o. | 36311723 | 1 101,69 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/20 | odvoz bioodpadu - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 15,60 € | 12.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/19 | vstupné na Ekotopfilm - 11.11.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 384,00 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra |