Faktúry
Počet záznamov: 1705
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0175/18 | obedy zamestnancov - 12/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 344,00 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/23 | tel.účty - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,92 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/22 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 19.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/21 | elektron. stravovacie poukážky - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 150,34 € | 03.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/20 | el.energia - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 555,24 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/19 | tel.účty - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,20 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/18 | inzercia v novinách Senčan | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mestský úrad | 00305065 | 122,00 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/23 | elektron. stravovacie poukážky - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 371,12 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/22 | fotografovanie zamestnancov OA + grafická úprava | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 450,00 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/21 | prenájom tlačiarne - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 03.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/20 | tel.účty - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 21,22 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/18 | notebook - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 196,84 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/23 | učebnice "Podniková ekonomika" - 55ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 1 100,00 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/22 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 806,68 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/21 | obedy zamestnancov - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 500,58 € | 03.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/20 | stromy + materiál na výsadbu - 4ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | APRO - záhradné centrum, s.r.o. | 35806184 | 368,38 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/19 | ochrana objektu - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/18 | poznámkové bloky - 100 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFABRIX - Denis Strapec | 47072873 | 147,80 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/23 | paušál za výťah - 7.-8./2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 90,00 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/22 | poplatok za vydanie a expedovanie el. strav. poukážky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 9,60 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/21 | ochrana objektu - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/20 | výkon zodpovednej osoby - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/19 | obedy zamestnancov - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 529,42 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/18 | elektromateriál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PRISMA - Miroslav Geršič | 44969597 | 121,22 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/23 | čípy ku dochádzke - 50ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/22 | paušál za výťah - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/21 | ShowUS licencia 4.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DS Investments, s.r.o | 44291639 | 71,93 € | 03.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/20 | elektron. stravovacie poukážky - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 131,19 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/19 | elektron.strav.poukážky - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 146,51 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra |