Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1710

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0165/19 prenájom tlačiarne - 10/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Z + M servis, a.s. 44195591 13,08 € 05.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0165/18 záloha za plyn - 12/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 682,00 € 06.12.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0165/17 prenájom tlačiarní - 7.-12./2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Z + M servis, a.s. 44195591 28,80 € 05.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0164/23 vodoinštalačné práce - havarijný stav Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Minarovič Marek - IKOP 41494539 530,00 € 04.09.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0164/22 úprava povrchov stien a maľovanie Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Gabriel Šarmír - GABO 41030761 1 180,00 € 07.09.2022 09.09.2022 Faktúra
DFBV/0164/21 tonery + kancelársky papier Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RESIST, s.r.o. 45891095 126,36 € 27.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0164/20 paušál za výťah - 10/2020 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 20,00 € 26.10.2020 29.10.2020 Faktúra
DFBV/0164/19 ochranné pracovné odevy Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Marian Bagita - DUAL BP 35464011 157,84 € 05.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0164/18 obedy zamestnancov - 11/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 528,00 € 05.12.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0164/17 tel.účty - 12/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,03 € 05.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0163/23 výmena radiátorov Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Peter Herceg - PETREX elektro 43818668 3 810,50 € 04.09.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0163/22 učebnice " Administratíva a korešpondencia pre 3.r." - 20ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 preskoly.sk , s.r.o. 51692881 500,00 € 05.09.2022 09.09.2022 Faktúra
DFBV/0163/21 športové potreby projekt Otvorená škola Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Simplysport.sk - Biznis inn print, s.r.o. 47050039 815,55 € 26.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0163/20 výmena rozvádzača na výťahu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 985,00 € 26.10.2020 29.10.2020 Faktúra
DFBV/0163/19 vývoz bioodpadu - 10/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 05.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0163/18 aplikačné a systémové konzultácie Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Vema, s.r.o. 31355374 26,94 € 04.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0163/17 prenájom kop. strojov - 4.Q 2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 77,36 € 05.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0162/23 údržba a správa počítačovej siete - 8/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 672,00 € 04.09.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0162/22 záloha za plyn - 9/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 600,00 € 05.09.2022 09.09.2022 Faktúra
DFBV/0162/21 webhostingové služby r. 2021 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 BITFIRE, s.r.o. 46185046 24,00 € 25.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0162/20 oprava elektroinštalácie Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 240,00 € 26.10.2020 29.10.2020 Faktúra
DFBV/0162/19 paušál za výťah - 10/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 20,00 € 05.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0162/18 práca technika BOZP a PO - 4.Q 2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 180,00 € 04.12.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0162/17 záloha za vodu a stočné - 12/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 75,78 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0161/23 ochrana osobných údajov - 8/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Safety@Work s.r.o. 46213082 39,00 € 04.09.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0161/22 údržba a správa počítačovej siete - 8/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 504,00 € 05.09.2022 09.09.2022 Faktúra
DFBV/0161/21 deratizácia Obchodná akadémia Myslenická 31874452 DERO d, s.r.o. 51564203 45,00 € 22.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0161/20 obedy zamestnancov - 10/2020 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 247,20 € 23.10.2020 29.10.2020 Faktúra
DFBV/0161/19 záloha za vodu a stočné - 10/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 69,10 € 04.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0161/18 paušál za výťah - 11/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 20,00 € 04.12.2018 11.12.2018 Faktúra