Faktúry
Počet záznamov: 1710
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0165/19 | prenájom tlačiarne - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/18 | záloha za plyn - 12/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/17 | prenájom tlačiarní - 7.-12./2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 28,80 € | 05.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/23 | vodoinštalačné práce - havarijný stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Minarovič Marek - IKOP | 41494539 | 530,00 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/22 | úprava povrchov stien a maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 180,00 € | 07.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/21 | tonery + kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 126,36 € | 27.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/20 | paušál za výťah - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 26.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/19 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 157,84 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/18 | obedy zamestnancov - 11/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 528,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/17 | tel.účty - 12/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,03 € | 05.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/23 | výmena radiátorov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Herceg - PETREX elektro | 43818668 | 3 810,50 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/22 | učebnice " Administratíva a korešpondencia pre 3.r." - 20ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 500,00 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Simplysport.sk - Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 815,55 € | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/20 | výmena rozvádzača na výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 985,00 € | 26.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/19 | vývoz bioodpadu - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/18 | aplikačné a systémové konzultácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 04.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/17 | prenájom kop. strojov - 4.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 77,36 € | 05.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/23 | údržba a správa počítačovej siete - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/22 | záloha za plyn - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 600,00 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/21 | webhostingové služby r. 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 24,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/20 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 240,00 € | 26.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/19 | paušál za výťah - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/18 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/17 | záloha za vodu a stočné - 12/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/23 | ochrana osobných údajov - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/22 | údržba a správa počítačovej siete - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/21 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/20 | obedy zamestnancov - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 247,20 € | 23.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/19 | záloha za vodu a stočné - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 04.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | paušál za výťah - 11/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra |