Faktúry
Počet záznamov: 1705
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0164/23 | vodoinštalačné práce - havarijný stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Minarovič Marek - IKOP | 41494539 | 530,00 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/23 | vodoinštalačné práce - havarijný stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Minarovič Marek - IKOP | 41494539 | 420,00 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/17 | revízia a servis hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Monte pbs, s.r.o. | 36731188 | 250,45 € | 06.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/18 | revízia hasiacich prístrojov požiarnych ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Monte pbs, s.r.o. | 36731188 | 502,58 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/19 | revízia hasiacich prístrojov a hadíc | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Monte pbs, s.r.o. | 36731188 | 256,51 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/20 | kontrola výmeny hydrantových ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Monte pbs, s.r.o. | 36731188 | 40,27 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 46963626 | 4 640,00 € | 21.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 46963626 | 4 205,00 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 46963626 | 2 900,00 € | 20.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | reklama na LED obrazovke OC PLUS | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 31440819 | 75,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | reklama na LED obrazovke OC PLUS | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 31440819 | 80,00 € | 14.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/23 | prenájom veľkej sály - Akadémia k 30.výročiu OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Pezinské kultúrne centrum | 42129168 | 352,75 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/17 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 291,08 € | 19.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/17 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 75,11 € | 29.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/18 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 191,02 € | 17.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/18 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 162,37 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/19 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 457,44 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | kancelársky materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 99,15 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/20 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 286,69 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/21 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 88,06 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/21 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 312,86 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/21 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 84,41 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 248,17 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 266,23 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/23 | kancelárske a školské potreby - projekt "Pomáhajúce profesie" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 567,77 € | 10.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 196,50 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 388,19 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 62,90 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0069/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 197,80 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFKV/0001/22 | projekt rekonštrukcie kotolne | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing.Zoltán Farkaš | 37631438 | 5 268,00 € | 02.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra |