Faktúry
Počet záznamov: 1710
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0229/22 | vývoz kuchynského odpadu - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/22 | vývoz kuchynského odpadu - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/23 | vývoz kuchynského odpadu - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 09.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0023/24 | vývoz kuchynského odpadu - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 09.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0040/24 | vývoz kuchynského odpadu - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 08.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0068/24 | vývoz kuchynského odpadu - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 36,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0106/17 | príprava na STK a EK, realizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Standoservis - Šteflovič Karol | 33503036 | 79,00 € | 19.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/21 | oprava služobného vozidla | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Standoservis - Šteflovič Karol | 33503036 | 221,00 € | 28.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/22 | oprava služobného vozidla | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Standoservis, s.r.o. | 52801896 | 242,00 € | 30.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/23 | oprava služ.vozidla, STK+EK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Standoservis, s.r.o. | 52801896 | 140,00 € | 10.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/19 | vývoz plastov - 2.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 55,80 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/19 | vývoz plastov za 3.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 55,80 € | 01.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/19 | vývoz plastov - 4.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 95,40 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | vývoz plastov - 1.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/20 | vývoz plastov - 4.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/21 | vývoz plastov - 1.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/21 | vývoz plastov - 2.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/21 | vývoz plastov - 3.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/21 | vývoz plastov - 4.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 10.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/22 | vývoz plastov - 1.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | vývoz plastov - 2.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 04.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/23 | vývoz plastov - 3.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 144,00 € | 09.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/23 | vývoz plastov - 2.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 144,00 € | 10.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | vývoz plastov - 1.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 144,00 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/22 | vývoz plastov - 4.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/22 | odvoz kontajneru - PVC + koberce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 210,71 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/22 | vývoz plastov - 3.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/23 | vývoz plastov a papiera - 4.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 10.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0065/24 | odvoz a likvidácia učebníc | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 201,84 € | 05.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0066/24 | vývoz plastov a papiera - 1.Q 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra |