Faktúry
Počet záznamov: 1735
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0018/18 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 26,00 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 26,10 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/17 | tel.účty - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,17 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/22 | paušál za mobil.telefón - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,21 € | 25.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/22 | paušál za mobil.telefón - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,21 € | 25.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/19 | tel.účty - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,28 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/19 | tel.účty - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,34 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/18 | tel.účty - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,68 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | tel.účty - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,72 € | 09.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | mot.tel. 15.12.-14.1.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,82 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | tel.účty - 9/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,84 € | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/18 | aplikačné a systémové konzultácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 04.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 07.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/21 | systémové konzultácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/20 | konfigurácia čipov k alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 27,00 € | 04.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/18 | tel.účty - 4/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,06 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | tel.účty - 3/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,19 € | 06.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/21 | paušál za výťah - 3/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 27,20 € | 07.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | tel.účty - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,41 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/18 | tel. účty - 11/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,42 € | 07.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | tel.účty - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,48 € | 09.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | tlač pozvánok k 30.výr. OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 27,60 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/19 | tel.účty - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,64 € | 09.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 27,82 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | tel.účty - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,91 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | tel. účty - 2/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,92 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | tel. účty - 10/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,09 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/17 | tel.účty - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,14 € | 09.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/16 | tel.účty - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,15 € | 10.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/19 | tel.účty - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,55 € | 09.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra |