Faktúry
Počet záznamov: 1735
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0072/24 | el.energia - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 580,45 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/24 | obedy zamestnancov - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 371,25 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/24 | ročný poplatok "BezKriedy Plus" - 4/24 - 5/24 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 72,00 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/24 | ochrana osobných údajov - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 02.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/24 | zhotovenie a montáž vnútorných okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav Sokol - ALUSTAV | 37042441 | 7 527,60 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/24 | odstránenie havarijneho stavu elektrických rozvodov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Miroslav Geršič | 44969597 | 994,40 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/24 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 461,10 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/24 | záloha za plyn - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 02.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/24 | tel.účty - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,98 € | 09.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/24 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 167,65 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0062/24 | údržba a správa počítačovej siete - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 685,08 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0069/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 197,80 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0065/24 | odvoz a likvidácia učebníc | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 201,84 € | 05.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0066/24 | vývoz plastov a papiera - 1.Q 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0063/24 | ochrana objektu - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0068/24 | vývoz kuchynského odpadu - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 36,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0055/24 | paušál za mobil.telefón - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0057/24 | online prístup - "Smernice a organizačné predpisy pre školstvo" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 192,62 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0056/24 | záloha za vodu a stočné - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0053/24 | porevízne opravy na výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 111,41 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0054/24 | paušál za výťah - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0052/24 | tonery + kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 188,40 € | 20.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0051/24 | dodávka a montáž svietidiel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Prisma Elektro, s.r.o. | 53035747 | 9 670,68 € | 19.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0046/24 | grafické práce - tablo k 30.výročiu OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 150,00 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0045/24 | el.energia - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 701,97 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0050/24 | oprava asfaltu na parkovisku školy (havarijný stav) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | M STAV, s.r.o. | 36284220 | 6 965,58 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0049/24 | policové regále - 16ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 1 320,00 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0048/24 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0047/24 | publikácie na management CR | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Švajčiarsko-slovenské združenie CR | 42312671 | 91,00 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0043/24 | obedy zamestnancov - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 648,75 € | 11.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |