Faktúry
Počet záznamov: 21628
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0006/22 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2022-31.01.2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SWAN, a. s. | 35680202 | 776,12 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
B/0006/23 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2023-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 2 270,13 € | 11.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
B/0006/24 | inzercia v novinách Senčan - 01/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 338,30 € | 09.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0007/15 | za spotrebu plynu-Stará Ivánska 1/A Bratislava-01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 09.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0007/16 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.01.2016-31.01.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 07.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
B/0007/17 | elektronické stravovacie poukážky 3939 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 14 180,40 € | 05.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0007/18 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2018-09.01.2019 - p.Roman Chrenko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 03.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
B/0007/19 | elektronické stravovacie poukážky 129 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 464,40 € | 03.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0007/20 | on-line prístup na portál-HR v praxi na rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 475,20 € | 09.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
B/0007/21 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2021-31.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 08.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
B/0007/22 | výpočtová technika a príslušenstvo pre Úrad BSK | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GRATEX International, a.s. | 35743468 | 11 966,40 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
B/0007/23 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 5 857,52 € | 11.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
B/0007/24 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 01/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 510,00 € | 10.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0008/15 | monitorovanie objektu Jankolova - 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 09.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0008/16 | poskytnutie práva používať-VEMA aktuálne verzie 01/16-12/16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 42 219,60 € | 07.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
B/0008/17 | poskytovanie služby eGov-Zmluvy za rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 1 200,00 € | 05.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
B/0008/18 | poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 1 200,00 € | 08.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
B/0008/19 | elektronické stravovacie poukážky 4059 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 236,00 € | 03.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
B/0008/20 | DOBROPIS-Analýza,programovanie a projekt.služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | -354,00 € | 09.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
B/0008/21 | znalecký posudok -Areál SOŠ chem.-ul.Račianska,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 1 750,00 € | 12.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
B/0008/22 | poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 1 200,00 € | 11.01.2022 | 21.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
B/0008/23 | moskytiera na hlavu - 26ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Kubík - ARMPEK | 40329704 | 179,40 € | 12.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
B/0008/24 | uhradené v hotovosti - formátovanie a hranovanie nábytkových dielov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Tomko - Nábytkové stolárstvo | 11662751 | 260,00 € | 11.01.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
B/0009/15 | monitorovanie objektu Krásnohorská - 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 133,20 € | 09.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0009/16 | STORNO ukončenie nájmu k 31.12.2015-nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 11.01.2016 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
B/0009/16 | STORNO ukončenie nájmu k 31.12.2015-nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 04.01.2016 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
B/0009/17 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 09.01.2017 | 18.01.2017 | Faktúra | |||||
B/0009/18 | havarijné poistenie flotily vozidiel Úradu BSK-KASKO za obd. 01.01.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8 804,92 € | 09.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
B/0009/19 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.01.2019-31.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 07.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
B/0009/20 | Soľ priemyselná-1,125t | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FEAST s.r.o. | 44197781 | 195,76 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra |