Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5993

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230522 suroviny Stredná odborná škola 00351822 BELL Zvolen a.s. 35761628 270,80 € 08.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230520 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 495,39 € 08.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230519 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 1 583,12 € 08.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230516 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 877,99 € 08.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230515 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 866,52 € 08.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230517 suroviny Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 756,04 € 08.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230521 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 412,12 € 08.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230518 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 408,87 € 08.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230514 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Tropico Z, s.r.o. 51927217 394,80 € 08.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230513 telefóny - 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 07.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230510 vodné, stočné - ŠI 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 72,62 € 06.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230506 plyn - kuchyňa 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 56,00 € 05.09.2023 02.10.2023 Faktúra
20230505 plyn - škola 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 3,00 € 05.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230504 GDPR - 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Safety@Work s.r.o. 46213082 39,00 € 04.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230507 internet - 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 04.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230509 kovová lekárnička + kovová skrinka na kľúče Stredná odborná škola 00351822 B2B Partner s.r.o. 44413467 147,60 € 04.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230508 správa počítačovej siete - 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 360,00 € 04.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230503 obrusy - jedáleň Stredná odborná škola 00351822 Alžbeta Koleková-Galantéria Senec 34405666 330,00 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
20230511 servítky do pultového zásobníka Stredná odborná škola 00351822 GASTROBAL s.r.o. 46841075 276,48 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
20230502 PZP - PK962BB od 02.11.2023-01.11.2024 Stredná odborná škola 00351822 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 119,01 € 25.08.2023 03.10.2023 Faktúra
20230501 prevádzkové výdavky - 04.-08./2023 Stredná odborná škola 00351822 Obchodná akadémia 31874452 5 005,60 € 24.08.2023 05.09.2023 Faktúra
20230500 vodné, stočné, zrážky - ŠH 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 468,60 € 23.08.2023 03.10.2023 Faktúra
20230499 úrazové postenie žiakov 01.09.2023-31.08.2024 Stredná odborná škola 00351822 Union poisťovňa, a.s. 31322051 237,75 € 21.08.2023 04.10.2023 Faktúra
20230495 maľovanie kuchyne + sklady Stredná odborná škola 00351822 Matej Jajcaj - Vymaluje.me 50219961 4 111,60 € 21.08.2023 05.09.2023 Faktúra
20230494 knihy Stredná odborná škola 00351822 preskoly.sk s.r.o. 51692881 29,45 € 11.08.2023 05.09.2023 Faktúra
20230483 teplo - ŠI 07/2023 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 3 188,64 € 09.08.2023 06.09.2023 Faktúra
20230482 teplo - škola 07/2023 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 882,53 € 09.08.2023 06.09.2023 Faktúra
20230481 teplo - ŠH 07/2023 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 1 545,17 € 09.08.2023 06.09.2023 Faktúra
20230493 telefóny orange - 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,06 € 09.08.2023 06.09.2023 Faktúra
20230492 telefóny orange - 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 2,06 € 09.08.2023 06.09.2023 Faktúra