Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23444

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0041/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 543,05 € 05.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0250/24 Tovar pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 92,00 € 05.03.2024 28.03.2024 Objednávka
VOBJ/0249/24 Farby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 50,00 € 05.03.2024 03.04.2024 Objednávka
VOBJ/0251/24 Tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 322,00 € 05.03.2024 23.04.2024 Objednávka
VOBJ/0246/24 Montáž elektromera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 907,00 € 05.03.2024 25.04.2024 Objednávka
VOBJ/0247/24 Servi PC, tablet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 3 913,00 € 05.03.2024 25.04.2024 Objednávka
VOBJ/0248/24 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 427,00 € 05.03.2024 25.04.2024 Objednávka
DFB1/0155/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 205,18 € 04.03.2024 04.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0157/24 sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 43,20 € 04.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0158/24 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 140,00 € 04.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0162/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Miškovič 46346210 51,60 € 04.03.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0156/24 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0161/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 419,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0160/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0159/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0038/24 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 9,60 € 04.03.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0149/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STORAGE, s.r.o. 45965064 75,98 € 01.03.2024 04.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0146/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 24,00 € 01.03.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0147/24 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Martina Bakošová 46252592 350,00 € 01.03.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0036/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 88,11 € 01.03.2024 07.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra