Faktúry
Počet záznamov: 14097
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS1/0064/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo | 00168921 | 18,79 € | 23.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0149/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo | 00168921 | 15,59 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0698/21 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r.o | 0017323266 | 874,00 € | 21.10.2021 | 26.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0749/22 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r.o | 0017323266 | 351,00 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0748/22 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r.o | 0017323266 | 2 441,00 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0518/23 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r.o | 0017323266 | 5 204,40 € | 27.06.2023 | 06.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0356/20 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 100,00 € | 02.07.2020 | 13.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0931/23 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 11,34 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0109/24 | časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 18,00 € | 14.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0305/15 | Pšenica | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 2 520,00 € | 21.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0306/15 | Kukurica | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 3 622,32 € | 21.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0234/15 | Krmivo - pšenica | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 058,40 € | 23.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0228/15 | Krmivo-pšenica | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 034,88 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0121/15 | Krmivo pre ryby - pšenica 8,04 t, Krmivo pre kone - ovos 1,47 t | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 597,68 € | 06.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0030/15 | Krmivo pre ryby - 8,9 t | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 198,80 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0214/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 422,96 € | 17.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFPC/0101/15 | Krmivo pre kone - jačmeň 1,58t | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 284,40 € | 17.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0584/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 219,84 € | 26.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0079/16 | Krmivo - pšenica | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 085,28 € | 18.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0197/16 | Krmivo - ovos | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 260,40 € | 29.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0242/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 202,88 € | 25.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0295/16 | Slama | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 8 250,00 € | 21.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0143/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 179,36 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0175/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 138,80 € | 16.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0197/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 3 552,48 € | 19.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0608/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 318,24 € | 11.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0270/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 113,88 € | 02.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0125/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 139,44 € | 21.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0072/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 166,32 € | 28.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0102/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 152,48 € | 29.05.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |