Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14097

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0536/20 mýto Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 -110,83 € 16.09.2020 27.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0064/17 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -109,68 € 15.02.2017 15.02.2017 Faktúra
DFB1/0202/16 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -109,36 € 02.05.2016 09.05.2016 Faktúra
DFB1/0345/24 finančný bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -107,90 € 23.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0769/21 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -105,47 € 15.11.2021 22.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0035/15 Bonus IV.Q 2014 - čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -104,72 € 04.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0830/19 poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -100,83 € 11.10.2019 19.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0172/20 vrátenie nespotrebovaného mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 -100,51 € 03.11.2020 13.01.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0722/22 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -100,39 € 22.09.2022 22.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0666/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 -100,22 € 09.11.2020 14.12.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0637/22 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 -100,00 € 17.08.2022 07.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0381/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -98,46 € 16.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0691/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 -98,00 € 24.10.2018 15.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0699/18 Prezentačný stojan Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Media s.r.o. 36367800 -96,00 € 25.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0625/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -94,71 € 28.09.2018 01.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0628/16 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -94,10 € 02.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFB1/0029/20 bonus IV.Q.2019 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -93,95 € 24.01.2020 30.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0417/19 nespotrebované poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -87,84 € 28.05.2019 28.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0750/19 dobropis kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -87,03 € 16.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0872/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -84,03 € 12.12.2018 12.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0204/19 vybavenie pitevne - televízor/čiastočné storno Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.sk 36562939 -79,86 € 25.03.2019 25.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0631/17 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -79,85 € 06.12.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0857/19 bonus za III.Q.2019 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -78,88 € 30.10.2019 31.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0067/15 Preplatok poistného - rok 2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -77,44 € 16.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0319/23 spotr.veter.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 -73,19 € 26.04.2023 26.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0381/23 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -72,15 € 15.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0067/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 -69,50 € 18.04.2023 28.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0131/19 nespotrebované poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -67,84 € 28.05.2019 28.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0111/23 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -66,55 € 14.06.2023 03.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0129/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -66,08 € 01.03.2023 01.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra