Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0410/15 Toner Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 51,29 € 28.09.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0394/15 Veterinárne ošetrenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 51,75 € 21.09.2015 21.10.2015 Faktúra
DFPC/0253/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 231,98 € 13.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFPC/0251/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 161,78 € 12.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFPC/0250/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 81,87 € 07.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFPC/0239/15 Spotrebný materiál - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 130,99 € 01.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFPC/0235/15 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 2 997,29 € 24.09.2015 21.10.2015 Faktúra
DFPC/0229/15 Pneumatiky - 4 ks Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Rastislav Hančin - PNEUSERVIS 34291679 259,19 € 17.09.2015 21.09.2015 Faktúra
DFPC/0226/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 334,98 € 16.09.2015 21.09.2015 Faktúra
DFB1/0385/15 Školenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Národný ústav celoživotného vzdelávania 00699438 20,00 € 16.09.2015 18.09.2015 Faktúra
DFB1/0381/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 30,85 € 10.09.2015 18.09.2015 Faktúra
DFB1/0382/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 42,92 € 10.09.2015 18.09.2015 Faktúra
DFB1/0383/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 395,11 € 10.09.2015 18.09.2015 Faktúra
DFS1/0112/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 146,96 € 11.09.2015 18.09.2015 Faktúra
DFS1/0114/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 119,27 € 11.09.2015 18.09.2015 Faktúra
DFB1/0380/15 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 104,53 € 10.09.2015 18.09.2015 Faktúra
DFS1/0109/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 904,37 € 08.09.2015 18.09.2015 Faktúra
DFB1/0379/15 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 216,19 € 10.09.2015 18.09.2015 Faktúra
DFB1/0463/15 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 14,84 € 14.10.2015 16.10.2015 Faktúra
DFB1/0442/15 Akumulátor do traktora Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BATTEX Slovakia, s.r.o. 35832274 114,00 € 06.10.2015 16.10.2015 Faktúra
DFS1/0115/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 17,06 € 11.09.2015 18.09.2015 Faktúra
DFS1/0110/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 123,24 € 09.09.2015 18.09.2015 Faktúra
DFS1/0111/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 199,41 € 11.09.2015 18.09.2015 Faktúra
DFS1/0113/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 41,82 € 11.09.2015 18.09.2015 Faktúra
DFB1/0290/15 Prenájom plyn. fliaš Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SIAD Slovakia spol. s r.o. 35746343 142,56 € 09.07.2015 16.07.2015 Faktúra
DFB1/0291/15 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 09.07.2015 16.07.2015 Faktúra
DFB1/0294/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 79,13 € 10.07.2015 16.07.2015 Faktúra
DFPC/0190/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 134,69 € 10.07.2015 16.07.2015 Faktúra
DFPC/0191/15 Servis SC206DM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 773,03 € 10.07.2015 16.07.2015 Faktúra
DFB1/0295/15 Lavice + stoličky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 1 290,00 € 10.07.2015 16.07.2015 Faktúra