Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14097

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0015/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 90,25 € 26.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0024/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 1 918,33 € 26.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0085/15 Predplatné - Rybářství 3-12/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovenská pošta,a.s. 36631124 24,50 € 26.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0086/15 Predplatné - Rybářství 1-2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovenská pošta,a.s. 36631124 4,90 € 26.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS2/0016/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 37,16 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS2/0017/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 100,55 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0025/15 Potraviny ŠJ - Ivank Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 252,91 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0026/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 209,04 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0049/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 179,83 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0050/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ECCE HOMO-Pekáreň 11770104 117,48 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0051/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ECCE HOMO-Pekáreň 11770104 77,56 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0052/15 PHM - SC363CG Dacia - 48 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 53,76 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0053/15 PHM - SC363CG Dacia - 31 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 34,72 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0055/15 PHM - SC363CG Dacia - 43 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 48,16 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0027/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 500,15 € 03.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS2/0018/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 176,86 € 03.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0097/15 Vodné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015, Stočné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 04.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0100/15 Cestovné poistenie - projekt Comenius Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 43,00 € 04.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0028/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 170,75 € 05.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS2/0019/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 63,47 € 05.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0029/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 1 337,32 € 06.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0030/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 93,25 € 06.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0109/15 Preplatok poistného min. roky 2013-2014 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -232,42 € 16.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0067/15 Preplatok poistného - rok 2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -77,44 € 16.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0117/15 Cestovné poistenie - žiaci, doprovod Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 14,84 € 10.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0032/15 Spotrebný rybársky materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 357,20 € 11.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0033/15 Vysadzovací rukáv na ryby - 6m Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 181,10 € 11.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0019/15 Materiál na opravu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 56,33 € 22.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0040/15 Mat. na opravu - ventily,radiátor Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 73,93 € 17.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0070/15 Práčka ZANUSSI ZWQ61215WA, Mraznička Electrolux EC3201AOW, Chladnička GUZZANTI GZ340 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 842,00 € 19.02.2015 16.03.2015 Faktúra