Faktúry
Počet záznamov: 2507
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0073/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 32,55 € | 25.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0188/21 | telefón šj 6/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 32,59 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/21 | stravovanie príspevok 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 32,67 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | sanet-poplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/22 | sanet - poplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | sanet poplatok 2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/24 | služby sanet 1. Q 2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/23 | výroba pečiatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 33,16 € | 20.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/21 | pult centralizovanej ochrany -šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KR PZ v Bratislave, Špitálska 14 Bratislava | 00151866 | 33,19 € | 24.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/21 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Projects, s,r,o | 43954782 | 33,38 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 33,54 € | 31.05.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/20 | postery k projektu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 33,60 € | 17.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/21 | kancelárske potreby - obálky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OfficeLand,s.r.o. | 35843136 | 33,60 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | rozbočovacia zásuvka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 33,60 € | 21.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/20 | telefón 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 33,89 € | 06.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/21 | zber a preprava bio odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 14.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/21 | zber bio odpadu 10/2021 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 24.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/21 | likvidácia a zber bioodpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 27.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/22 | zber a likvidácia bio odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 22.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/22 | zber bio odpadu 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 26.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/22 | zber a likvidácia bioodpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/24 | Odvoz a likvidácia bio. odpadu - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 26.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0056/24 | bio. odpad 01/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0036/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 34,32 € | 25.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/24 | el. energia 12/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 34,39 € | 15.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSF/0002/20 | stravné 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 34,86 € | 20.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/23 | pracovný seminár - Šavelová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 34,96 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/24 | Školenie - Pšiteková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o | 51424266 | 35,00 € | 21.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0145/22 | stravné - obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 35,10 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0006/22 | stravovanie - príspevok SF 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 35,70 € | 01.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra |