Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4075

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0048/24 Objednávame si u Vás prenájom a servis mobilnej toalety na ihrisko Slávia na Športovej ulici č.2316 na obdobie marec 2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 57,60 € 05.04.2024 18.04.2024 Objednávka
VO/0047/24 BR.Pliecko B.K. - 31,20kg Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 145,86 € 05.04.2024 18.04.2024 Objednávka
DFBV/0094/24 Služby technika BTS a PO 1. Q 2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Milan Bojnansky 40961478 108,00 € 05.04.2024 19.04.2024 Faktúra
VO/0045/24 Objednávame si u Vás: BR.PLIECKO B.K. - 27,30kg Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 127,63 € 04.04.2024 05.04.2024 Objednávka
VO/0044/24 Ajax na podlahy 5l - 8ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 64,32 € 04.04.2024 05.04.2024 Objednávka
DFSJ/0093/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 434,12 € 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFSJ/0094/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 200,64 € 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFSJ/0095/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 127,63 € 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
VO/0046/24 BR.KARE B.K. - 38kg Masť voľná vedierko /3kg/ - 2,80kg Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 251,36 € 04.04.2024 18.04.2024 Objednávka
DFBV/0093/24 Prenájom kopírky a vyhotovenie fotokópií 3/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 261,35 € 04.04.2024 19.04.2024 Faktúra
VO/0043/24 Objednávame si u Vás: BR.Steho B.K - 38kg Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 200,64 € 03.04.2024 18.04.2024 Objednávka
DFBV/0090/24 Oprava,údržba kosačky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Martin Kubovčák - S.O.M.M. 41020561 196,90 € 03.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFBV/0091/24 Stravné žiakov SŠM - nepriaznivá soc. situácia 3/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 165,60 € 03.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFBV/0092/24 Stravné žiaci - štátna dotácia 3/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 2 626,60 € 03.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFBV/0088/24 Elektrina Športová 4/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 24,97 € 03.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFBV/0089/24 Elektrina Športová 4-6/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 189,36 € 03.04.2024 19.04.2024 Faktúra
VO/0042/24 Objednávame si u Vás: Servis krovinorezu Stihl Oprava motorovej kosačky MTD Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Martin Kubovčák - S.O.M.M. 41020561 0,00 € 02.04.2024 05.04.2024 Objednávka
DFSJ/0091/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 525,36 € 02.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFSJ/0092/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 428,07 € 02.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFBV/0084/24 Plyn Lichnerova 4/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 3 028,00 € 02.04.2024 19.04.2024 Faktúra